借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬辭退福利 借應(yīng)付職工薪酬辭退福利借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù) 做這個(gè) 收到錢得做
國(guó)內(nèi)A公司稱急需某貨物,委托B外貿(mào)公司進(jìn)口,并稱C出口商由A指定,且商品的品質(zhì)價(jià)格等條款都與C出口商談好,只要B外貿(mào)公司簽訂進(jìn)口合同、開具即期信用證即可。A公司同時(shí)支付了較高的代理費(fèi)和較高的預(yù)付款,B外貿(mào)公司同意操作。B外貿(mào)公司隨后與C簽訂合同、收到預(yù)付款、通過銀行以自己的名義開出信用證,C憑信用證發(fā)貨后向銀行正點(diǎn)交單,銀行按照有關(guān)信用證的國(guó)際慣例對(duì)外付款,B外貿(mào)公司向銀行付款贖單。當(dāng)B外貿(mào)公司催A公司支付剩余款項(xiàng)時(shí),A公司先以資金緊張,要求延遲付款;繼則言無款提貨,放棄貨權(quán);B外貿(mào)公司只好欲憑提單自行提貨處置貨物。但是,B提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)靠港的船_上根本無此單上記載的貨物,原來此提單根本就是偽造的提單。分析:此案風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)注意以下幾點(diǎn):1、簽約前,要注意客商資信。有過多年交易記錄的老客戶,要注意其近期有無經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、喪失商業(yè)信譽(yù)、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避債務(wù)的情形發(fā)生;第一次進(jìn)行交易的新客戶,彼此陌生而不知底細(xì),可通過國(guó)內(nèi)外規(guī)范的資信調(diào)查系統(tǒng)充分了解其資信情況。2、簽約后,要及時(shí)索取提單并查詢提單信息的真實(shí)性??梢髮?duì)方及時(shí)將提單傳真過來,并據(jù)此向船代和船公司查詢核實(shí)有關(guān)信息
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老師您告知我的,請(qǐng)老師回答我最新問題?
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用??晌艺J(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
用工企業(yè)勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)。現(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用??晌艺J(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
賬結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,產(chǎn)品銷售價(jià)格中均不含增值稅金額。銷售產(chǎn)品為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2022年度6月份,甲公司發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月5日向A公司銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批1000件,單價(jià)87.5元。為了鼓勵(lì)多購(gòu)商品,甲公司同意給予A公司20%的商業(yè)折扣,同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1000元(不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅影響)。該批商品的實(shí)際成本是50000元,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到,該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。(2)6月10日,上月銷售給丁公司的A產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款價(jià)稅合計(jì)22600,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批產(chǎn)品實(shí)際成本為13000元。(3)6月8日,在購(gòu)買材料業(yè)務(wù)中,根據(jù)對(duì)方規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件提前付款,獲得對(duì)方給予的現(xiàn)金折扣1000元。(4)6月10日行政部發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為300元,以銀行存款支付。請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄!
廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有核這個(gè)稅種,開票就要按照3%交稅嗎?
老師,免稅的肉制品普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,如果長(zhǎng)期兼職員工可以不為其夠買5五險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶已申請(qǐng)2年了,但是今年5月第一次開票,原來也沒申報(bào)過,這次申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)
老師請(qǐng)問,那材料商6月開的專票,我在7月報(bào)稅已經(jīng)勾選抵扣后,他7月份要紅沖這張專票,我在8月的時(shí)候如果沒有其他收入也沒有進(jìn)項(xiàng),我需要8月增值稅申報(bào)中轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)的話,老師那轉(zhuǎn)出后我當(dāng)月是不是就要把這筆轉(zhuǎn)出的稅金交上稅呀
印花稅征收范圍,?老師請(qǐng)問
老師好。發(fā)工資如果賬上沒錢。是不也要先計(jì)提出來,有錢了再發(fā)
老師您好:在這題目,該選擇哪? 麻煩幫我解析。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做老師
我們與甲方公司打官司,他們欠我們的租賃費(fèi),他支付我們的延期履行資金利息計(jì)入什么科目
借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬辭退福利 這一步懂了 借:應(yīng)付職工薪酬辭退福利 貸:管理費(fèi)用工資(負(fù)數(shù)) 這一步負(fù)數(shù)是什么意思
紅沖計(jì)提的意思 之前支付了計(jì)提了,那現(xiàn)在退回來,你得把這個(gè)計(jì)提紅沖
之前計(jì)提的分錄是 借:管理費(fèi)用工資 貸:應(yīng)付職工薪酬辭退福利 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬辭退福利 貸:銀行存款 沖紅這一步不是相同的分錄做紅字嗎
紅字分錄 借:管理費(fèi)用工資 貸:應(yīng)付職工薪酬辭退福利 不是應(yīng)該這個(gè)原分錄做紅字嗎?怎么是相反的分錄做負(fù)數(shù)
你好,可以 之前的分錄金額負(fù)數(shù)