同學(xué),你好 是的,需要繳納增值稅
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
給房主付的房租,對(duì)公付的,不給開發(fā)票,我直接做成費(fèi)用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
麻煩問下必然保險(xiǎn)公司開的發(fā)票是100,但是我們支付的錢是120元,有20的車船稅,這個(gè)怎么做分錄呢
公司給個(gè)人保險(xiǎn)員工家的物業(yè)費(fèi),可以走福利費(fèi)這個(gè)科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
以房屋作價(jià)出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤總額2 100萬元,其中符合免稅條件的國債利息收入為100萬元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬元和30萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為( )萬元。
也是填寫到13%那一欄,未開具發(fā)票里面嗎,比如我這個(gè)月收到5萬的廢品收入,那我的計(jì)稅依據(jù)是5萬除以/1.13嗎。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那我有的作為現(xiàn)金用到那些沒有發(fā)票的費(fèi)用里面了,那我是不是也可以做一部分營業(yè)外支出,就是未開票的費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增處理。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的