你好!借銀行存款貸,貸應(yīng)收票據(jù)
老師好,公司開給供應(yīng)商銀行承兌匯票,開匯票,我們先把錢打到我司銀行的保證金賬戶,付了承兌匯票的手續(xù)費(fèi),開了一張匯票,請問這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做
老師,公司賬戶有一張承兌匯票10萬元,已經(jīng)找相關(guān)單位貼現(xiàn)10萬也到賬了,請問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做的
老師好,2022年收到一張商業(yè)承兌匯票,已經(jīng)做賬了 當(dāng)時(shí):借:應(yīng)收票據(jù)—匯票 貸:應(yīng)收賬款—商貿(mào)公司 借:應(yīng)付賬款—化工公司 貸:應(yīng)收票據(jù)—匯票 但是后來一直沒有兌現(xiàn),直到2023年12月月老板才告訴我。那么我現(xiàn)在是要做負(fù)數(shù)分錄嗎?
老師,我單位賬上有一張商業(yè)承兌匯票,現(xiàn)在解付了,錢已經(jīng)到我公司賬戶了,分錄如何做?
我公司收到了下游支付的承兌匯票,如何做賬,我公司賬戶a收到了承兌匯票后轉(zhuǎn)到了我公司賬戶b,如何做賬,轉(zhuǎn)到賬戶b后在賬戶b把承兌匯票提出現(xiàn)金 ,如何做賬,請老師按照我說的寫分錄 謝謝
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?