這個是外帳還是內(nèi)賬的
以前沒人做賬,年中建賬,初始數(shù)據(jù)只有銀行存款和應(yīng)收賬款,初始建賬試算不平衡,要怎么解決
老師 中途建賬 之前未做賬 現(xiàn)在整理出現(xiàn)金 銀行存款 其他應(yīng)收應(yīng)付 固定資產(chǎn) 填入期初數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表不平 怎么調(diào)整?
中途建賬 期初只有銀行存款一個科目有數(shù)據(jù) 其他都沒數(shù)據(jù) 不知道 這個要怎么填數(shù)據(jù)能讓期初試算平衡呢
老師,您好,我們現(xiàn)在建賬,期初數(shù)據(jù)只有銀行存款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,報表不平,老板以前的數(shù)據(jù)都沒有,這個怎么辦哦
金蝶建賬,只有銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數(shù)據(jù)了
在2020年的發(fā)票入賬了,也抵扣了,還有一筆尾款不用付了,這要怎么入賬?
分公司注銷完多久可以注銷總公司
你好,員工的私車公用,必須要規(guī)定要有租金嗎,稅法第幾條有這個規(guī)定
應(yīng)付職工薪酬的福利費,屬于工資總額的百分之14范疇里嗎
管理成本制度我做好審核通過是不是要打印出來讓各部門簽字,然后再群里同步發(fā)電子檔
殘保金是減免必須是小微企業(yè)?
老師,請問咱們有關(guān)于退運的出口退稅的課程嗎?想了解一下發(fā)生退貨退運怎么處理
老師,請問我公司租賃一個門市做展廳,我們是做家具的,裝修是用的家具固裝板,衣柜都是我們自己工廠生產(chǎn)的,還有安裝我們是找外面的人安裝,這些我怎么做賬
老師請問一下,我們公司向另一個公司投資500萬,這個錢7年后要退回來,問?我們打款是注明投資款還是借款好
請問老師我們購進貨物發(fā)票沒來貨已經(jīng)到了也銷售了,暫估入庫銷售方按照每盒多少錢計算,我們按照一盒里面有多少包賣的,那結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照每包多少錢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?庫存商品沒有發(fā)票暫估的單價不準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本可能也有差異有問題嗎
內(nèi)賬,汽車配件行業(yè)
你好,你可以盤點現(xiàn)有的余額,存貨往來科目,固定資產(chǎn)、貨幣資金、應(yīng)交稅費、應(yīng)付職工薪酬,這些余額還有實收資本。
錄入提出之后,然后你再從你的第一筆業(yè)務(wù)開始做。
就是以前沒有賬,沒有會計,只簡單記個應(yīng)收應(yīng)付,銀行,庫存也很亂
你好,盤點就可以的,不用接著他之前再來做。
只錄入期初不會平衡呀
不平的差額放到未分配利潤里面去。
好的,有沒有關(guān)于汽車配件方面的科目和分錄,是這樣的業(yè)務(wù)模式,有的配件是直接購進直接賣出,有的是自己生產(chǎn)直接賣出,有的是幾種配件組裝在一起再賣出,比較復(fù)雜
買來直接銷售還是生產(chǎn) 能分出來的嗎
為了清楚,想給他分出來,它這還沒有一套完整的流程
借庫存商品原材料 貸銀行存款, 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本 貸原材料 銷售出去的借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 加工生產(chǎn),借制造費用 貸應(yīng)付職工薪酬累計折舊 借生產(chǎn)成本 貸制造費用應(yīng)負職工薪酬 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本銷售 借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
好的,謝謝啦老師,這些科目不太適用這個行業(yè),比較適用工業(yè)企業(yè)
借庫存商品 貸銀行存款, 銷售出去的借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
這個是商業(yè)企業(yè)的