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老師,問一下科目余額表其他應(yīng)付款科目是借方余額,應(yīng)收賬款是貸方余額,編輯報表的時候應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)?還是可以調(diào)整下

2024-03-04 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-04 10:08

你好,建議重分類,調(diào)整一下科目反應(yīng)

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快賬用戶9544 追問 2024-03-04 10:09

其他應(yīng)付款借方余額放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款科目,應(yīng)收賬款貸方余額放在預(yù)收賬款科目,這樣調(diào)整?申報稅務(wù)報表也可以這么調(diào)整?

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快賬用戶9544 追問 2024-03-04 10:10

未分配利潤這些是不變的

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:13

是的,只調(diào)整往來科目,不影響其他科目

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快賬用戶9544 追問 2024-03-04 10:14

這樣在稅務(wù)申報上是被允許的?并且調(diào)整到其他應(yīng)收款以及預(yù)收賬款是什么含義呢,這兩個科目

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:18

不能那樣調(diào),應(yīng)該是:調(diào)整到其他應(yīng)收款/應(yīng)付款。應(yīng)收/預(yù)收,應(yīng)付/預(yù)付這樣對應(yīng)調(diào)整

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快賬用戶9544 追問 2024-03-04 10:22

就是把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)收款科目,把應(yīng)收賬款貸方余額調(diào)整到了預(yù)收賬款科目,這樣可以?在稅務(wù)上是被允許的?可以這么操作?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:24

是的,那樣是允許的哈,沒問題的

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你好,建議重分類,調(diào)整一下科目反應(yīng)
2024-03-04
明細(xì)科目貸方余額填,明細(xì)科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填 根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則30號——財務(wù)報表列報
2021-07-06
其他應(yīng)收款的貸方余額單位,報表放在其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款的借方余額,報表要放在其他應(yīng)收款
2020-10-15
您好,將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)明細(xì)金額,做借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款即可。
2021-04-01
同學(xué)你好,這個建議你直接咨詢被審計單位,原則上他可以放入任何一個科目,而別人是不會知道的
2021-12-04
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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