你好,你開(kāi)的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示,你開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票?
你好 老師 我們是掛車銷售的公司、我這月發(fā)現(xiàn)好多車的車船稅、公司名下有車就必須出車船稅申報(bào)表嗎? 我們賣出去的掛車的車船稅我們可不可以不報(bào)?讓車主報(bào)?
老師 我們公司名下的車賣出去,現(xiàn)在打款到我們公戶,現(xiàn)要求我們開(kāi)發(fā)票給他?我們公司可以開(kāi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍又不是賣車的,怎么開(kāi)?
老師我們公司從金龍買(mǎi)了汽車,現(xiàn)在公司銷售出去了,開(kāi)的發(fā)票是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,對(duì)方呢說(shuō)他們沒(méi)這個(gè)機(jī)動(dòng)車票,他們又要銷售給下一家,不知道怎么開(kāi)了,那這個(gè)情況是他們要去申請(qǐng)機(jī)動(dòng)車票吧?我開(kāi)的票應(yīng)該是對(duì)的吧
老師,我們公司之前買(mǎi)了一張車,對(duì)方已開(kāi)票給我們,但是這張車沒(méi)有落戶在公司名下,現(xiàn)在我們要把這張車賣出去,怎么開(kāi)票
老師,我們公司名下有輛車,但是賣出去是沒(méi)有過(guò)戶,現(xiàn)在二手車市場(chǎng)轉(zhuǎn)手買(mǎi)了23000,以我們公司名義開(kāi)了銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
開(kāi)的是增值稅專票,提示該車未流通到該企業(yè),是不是我們要去開(kāi)通一個(gè)啥稅種?
那之前的這個(gè)車給你開(kāi)了增值稅專用發(fā)票嗎?
沒(méi)有專票,開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車6聯(lián)票,就相當(dāng)于開(kāi)的是落戶的票
那你們現(xiàn)在過(guò)戶在你單位名下嗎?車牌上了嗎?
現(xiàn)在這輛車已經(jīng)通過(guò)二手車交易賣出去了,但是我們收到的車款,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,我申報(bào)做的無(wú)票收入
可以的,可以這么做的。
但是現(xiàn)在對(duì)方要我們?cè)匍_(kāi)發(fā)票,我現(xiàn)在不知道啥原因開(kāi)具不出去
假如開(kāi)具成功了!我這個(gè)賬務(wù)處理和發(fā)票咋調(diào)整報(bào)稅呢
你好,不管你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票,借銀行存款,貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),借固定資產(chǎn),清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支,都是這么做的。
但是前期沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,后面開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)咋做?
借固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。
這個(gè)沒(méi)看懂?是紅沖之前的嗎?
對(duì)的對(duì)的,充值前的無(wú)票收入。
好的謝謝老師!但是發(fā)票開(kāi)具不出去是啥原因
當(dāng)時(shí)你們單位收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票過(guò)戶了嗎?在你單位的名下嗎?如果是的話,你開(kāi)增值稅專用發(fā)票,你別選擇特定業(yè)務(wù)。
發(fā)票開(kāi)好了!那我就是把之前的如下紅沖,借固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。 然后開(kāi)具的發(fā)票再咋做會(huì)計(jì)分錄?
第二個(gè)就是開(kāi)發(fā)票的不是嗎 已經(jīng)寫(xiě)了
好的謝謝老師
不用客氣 早點(diǎn)休息