你好,你可以看一下,你留存好了你單位使用的資金,剩余的那部分分給他。
老師,您好!合伙企業(yè)中給自然人合伙人分紅的分錄怎么做?按您的這個(gè)分錄入賬后,資產(chǎn)負(fù)債表上期末的“未分配利潤(rùn)”不等于年初“未分配利潤(rùn)”+利潤(rùn)表上累計(jì)“凈利潤(rùn)”
鐘老師,您好!我想請(qǐng)教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標(biāo)的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過 未分配利潤(rùn)走嗎?您看下這樣賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤(rùn) 3、分給合伙人 借:未分配利潤(rùn) ? 貸:應(yīng)付股利 4、代扣代繳個(gè)稅及分配 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
老師,你好!合伙企業(yè)有利潤(rùn),2季度已經(jīng)按合伙人分得的利潤(rùn)預(yù)繳了個(gè)人所得稅,比如說利潤(rùn)有190萬,是不是要按比例先分給合伙人,需要做分錄嗎?借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 (需要全部分掉嗎),實(shí)際上7月份我們只打了部分款給合伙人(打了稅費(fèi)那部分)
老師,合伙企業(yè)分紅,合伙協(xié)議上說的是全體合伙人按全年業(yè)務(wù)收入比例參加剩余利潤(rùn)分配。那分紅的時(shí)候,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸銀行存款。是這樣嗎?
老師,請(qǐng)教:合伙企業(yè),賬上未分配利潤(rùn)322萬,合伙人借款324萬,銀行存款220萬元??梢酝ㄟ^分紅償還一部分借款嗎? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 322萬貸:銀行存款86萬,其他應(yīng)收款-借款人 236萬 這樣做,對(duì)嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
剩下的以后在給他分