比如2023年 去彌補的虧損是2022年2021年2020年2019年2018年這五年

老師您好,請教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補上年度虧損嗎?若不想彌補,或部分彌補,申報表上怎么填寫?謝謝!
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調(diào)增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?應納稅所得額該如何計算?
老師,22年第四季度的企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動計算彌補虧損了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也能彌補22年的虧損嗎?
老師您好,我想問一下匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我今年盈利了,想彌補以前年度虧損應該怎么填呢
老師,您好,企業(yè)所得稅虧損彌補五年是如何計算的,能舉例說明一下嗎?
老師請問,公司向銀行貸款買的軟件,每月由老板個人賬戶向銀行還貸款,現(xiàn)在公司賬上有錢了,怎么把還給銀行的貸款錢還給老板。
電商平臺推送數(shù)據(jù)給稅局,第三季度(7-9月)的收入,公司未做收入報送。12月可以做無票收入,報增值稅?還是12月直接開發(fā)票?
你好老師,有一個工程是我們別的公司參與的,他給甲方開票,說需要開這么多進項票,允許抵扣金額是他們只能抵扣6%,需要開成本票這塊,是他收我們11.5%管理費,為什么要加上可抵扣的6%呢,管理費里邊應該就包含了各種稅金了吧
老師您好,直接從別處拉出去賣的東西,沒有入庫出庫,原始憑證是什么
請問:中級會計三門都考過了,不是兩年內(nèi)過,現(xiàn)在也不想考中級會計師證了,不滿足現(xiàn)在狀況,不知道往哪發(fā)展,有迷惑
我們公司主播全部外包給第三方平臺,然后這些主播在我們公司工會上直播,公司給他們推流產(chǎn)生的費用視同銷售嗎?推流就是刷禮物給他們是無償?shù)?/p>
老師,我們出口免稅,那么國內(nèi)段的運費是不是不能抵扣
我們是商混,承包生產(chǎn)和后勤,他們開票給我們公司,名稱開成勞務可以嗎?
我公司每月200萬左右勞務派遣人員工資,計入應付職工薪酬科目。派遣公司給我公司開具發(fā)票。我公司把勞務派遣人員工資應發(fā)金額做好發(fā)給派遣公司,由他們計算社保個稅并發(fā)放。企業(yè)所得稅人員說我們直接發(fā)給派遣人員的才計入職工薪酬。給派遣公司的計入成本。請問想我們公司這種應該怎么認定(我們公司上級機關認定派遣人員工資為我們的工資總額,按照法規(guī)規(guī)定我們也不能直接給派遣人員發(fā)工資)
老師,請問企業(yè)向自然人采購需要他們提供發(fā)票嗎?
老師,比如我們18年虧損20萬、19年虧損15萬,20年 盈利10萬,21年 虧損15萬,22年虧損10萬,23年盈利20萬,怎么彌補?
你好,先彌補一八年虧損20。
不對 先彌補一八年虧損100,000,然后再彌補一九年虧損100,000