比如2023年 去彌補(bǔ)的虧損是2022年2021年2020年2019年2018年這五年
老師您好,請教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補(bǔ)上年度虧損嗎?若不想彌補(bǔ),或部分彌補(bǔ),申報(bào)表上怎么填寫?謝謝!
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬,未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫呢?應(yīng)納稅所得額該如何計(jì)算?
老師,22年第四季度的企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算彌補(bǔ)虧損了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也能彌補(bǔ)22年的虧損嗎?
老師您好,我想問一下匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我今年盈利了,想彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該怎么填呢
老師,您好,企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)五年是如何計(jì)算的,能舉例說明一下嗎?
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
老師,比如我們18年虧損20萬、19年虧損15萬,20年 盈利10萬,21年 虧損15萬,22年虧損10萬,23年盈利20萬,怎么彌補(bǔ)?
你好,先彌補(bǔ)一八年虧損20。
不對 先彌補(bǔ)一八年虧損100,000,然后再彌補(bǔ)一九年虧損100,000