同學(xué)你好 不對(duì) 應(yīng)該是 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
補(bǔ)繳去年所得稅分錄 借:利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款可以嗎? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
請(qǐng)問(wèn)一下,收到匯算清繳退稅的分錄,借銀行存款,貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好2021年匯算清繳退稅,退了2筆,分錄都要這樣做嗎?還是一筆分錄就做好了 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅5月份匯算清繳,6月份收到一筆退稅。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是做分錄:借銀行存款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳退稅了,做分錄借方 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸方 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 收到錢 借方銀行存款 貸方應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅,對(duì)嗎
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
那企業(yè)所得稅不能省略不寫,簡(jiǎn)化嗎?
這個(gè)不可以的 必須按我的來(lái)