同學(xué)你好 填寫在六個(gè)點(diǎn)
去年的三代手續(xù)費(fèi)退庫(kù),退了一百多塊錢,我沒有申報(bào)增值稅,分錄寫的是 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入。今年需要怎么處理,還用補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅嗎?
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)是不是借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
請(qǐng)問老師,退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 對(duì)吧?
老師退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)分錄這么做賬可以嗎? 收到的手續(xù)費(fèi)時(shí), 借,銀行存款貸,1118.37 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)63.3 其他應(yīng)付款。1055.07 支付給辦稅人員的時(shí)候, 借其他應(yīng)付款1055.07,貸,銀行存款。1055.07
老師,外貿(mào)的出口企業(yè),1.在收到退稅款時(shí)分錄:借:銀行存款 貸其他營(yíng)收款-出口退稅款 2.申報(bào)退稅的時(shí)候做:其他應(yīng)收款:出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3.拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸應(yīng)付賬款 是這樣的嗎
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表(表一)么?有開具增值稅專用發(fā)票,開具其他發(fā)票,未開具發(fā)票,納稅檢查調(diào)整,填寫在未開具發(fā)票列么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款計(jì)入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表(表一)填寫在未開具發(fā)票列,最后顯示的含稅銷售額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入是不一致的,差額就是這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,那要怎么處理呢?
也可以計(jì)入其他收益的
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以我用的是營(yíng)業(yè)外外收入,那顯示的含稅銷售額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入是不一致的,差額就是這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,有關(guān)系嗎?
你填寫在服務(wù)收入那里