你好,要是客戶在咱中國國內(nèi)銷售的,那這個就不是免稅的。 一般是出口才有免稅。
老師好,請問下,我們公司是小規(guī)模納稅人主要做銷售,現(xiàn)要開具咨詢服務(wù)普票,營業(yè)執(zhí)照有咨詢服務(wù)項目,銷售是開具1%的稅率,現(xiàn)開具咨詢服務(wù)稅率也是1%嗎?
老師, 我們是酒店,生活服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在賣月餅,客戶需要我們開具增值稅專用發(fā)票,請問我們行業(yè)能開具銷售月餅專票嗎
農(nóng)機銷售公司開具農(nóng)機作業(yè)服務(wù)發(fā)票是免增值稅的嗎?
老師好,取得銷售方開具的國內(nèi)運輸旅客服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,能抵扣上面的稅額嗎
老師您好,請問公司是國內(nèi)業(yè)務(wù),是服務(wù)行業(yè),銷售服務(wù)澳洲客戶開具的銷售發(fā)票能免稅嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理?。?/p>
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
好的,那請問現(xiàn)在銷售服務(wù)開發(fā)票的稅率是1%還是3%呀?
小規(guī)模,現(xiàn)在的優(yōu)惠稅率是1%。
收到,謝謝老師的支持
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。