你好,做庫存商品,出租是攤銷或者結(jié)轉(zhuǎn)
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應(yīng)取那個數(shù)呢?
老師你好,我們廠才開始生產(chǎn),售價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本,我想問下賬目怎么處理。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù),應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:主營業(yè)務(wù) 貸庫存商品,但是此時庫存商品和主營業(yè)務(wù)不平了
老師請問銷售庫存商品時,借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入 庫存商品減少借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 然后第二步主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的金額是填銷售價格還是進貨價呢
請問老師 我們主營業(yè)務(wù)是衛(wèi)生間的租賃和銷售!那采購回來的衛(wèi)生間應(yīng)該做賬庫存商品還是主營業(yè)務(wù)成本?
我們主營業(yè)務(wù)是衛(wèi)生間出租!那購買回來的衛(wèi)生間做賬主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品?給衛(wèi)生間里的買的更換的配件寫主營業(yè)務(wù)成本嗎?
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會的會計,會長用自己的錢購一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會的名字,買保險是掛靠協(xié)會的?,F(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰?
匯算清繳福利費最多扣除工資總額的14%,指的是實發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計提和實際繳費如果不一致 按照什么口徑?
購進原材料開了進項發(fā)票,機械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報表是怎么改出來的。經(jīng)營貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動的
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
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