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Q

做租賃的,付給對方公司返點費。 有兩個疑問: 1.對方公司給我們拉來了客戶,我們返他一定的費用,這種返點費不算違規(guī)吧,對方收到返點費后,開具專票給我們,這種業(yè)務(wù)屬于正常業(yè)務(wù)吧,不算違規(guī)吧? 2.這種返點費我們支付出去收到發(fā)票后分錄這樣做是否正確: 借:營業(yè)外支出737.62 應(yīng)交增值稅-進項7.38 貸:銀行745

2024-02-28 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 15:18

你好,第一個這種居間費,也就是好處費,稅務(wù)局有說明,不違規(guī)。 第二個一般是作為費用處理 如果公司是支付居間費的一方,即支付給中介機構(gòu)或個人,那么居間費在會計賬目上通常被視為費用。具體的會計分錄通常是: - 借:管理費用/財務(wù)費用/咨詢費用(根據(jù)居間服務(wù)的性質(zhì)分類) - 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款(支付居間費時)

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快賬用戶3956 追問 2024-02-28 15:19

這個專票不能抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 15:20

稍等我這邊確認一下吧

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齊紅老師 解答 2024-02-28 15:21

我這邊查了一下政策依據(jù) 是可以抵扣的。 在稅務(wù)處理上,居間費可能會涉及到增值稅和企業(yè)所得稅的問題。在中國,如果居間服務(wù)提供者是一家增值稅一般納稅人,那么其收取的居間費通常需要開具增值稅發(fā)票,并繳納相應(yīng)的增值稅。對于支付居間費的企業(yè)來說,如果居間費用符合稅法規(guī)定的抵扣條件,可以在計算應(yīng)納稅所得額時扣除這部分費用。

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快賬用戶3956 追問 2024-02-28 15:25

1.這樣寫對吧? 借:管理費用737.62 應(yīng)交稅費-進7.38 貸:銀行745 2.這句話“如果居間費用符合稅法規(guī)定的抵扣條件,可以在計算應(yīng)納稅所得額時扣除這部分費用?!崩锩娴臈l件是啥,我們是一般納稅人可以抵扣專票,這個就符合條件吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 22:06

是的呢,你的理解正確的呢

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你好,第一個這種居間費,也就是好處費,稅務(wù)局有說明,不違規(guī)。 第二個一般是作為費用處理 如果公司是支付居間費的一方,即支付給中介機構(gòu)或個人,那么居間費在會計賬目上通常被視為費用。具體的會計分錄通常是: - 借:管理費用/財務(wù)費用/咨詢費用(根據(jù)居間服務(wù)的性質(zhì)分類) - 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款(支付居間費時)
2024-02-28
同學(xué)你好 1.是的 2.可以的 對的 3.對的
2020-10-12
1.是的,附屬類可以不填寫 2.可以的,這個你們雙方協(xié)商,稅局對這個沒有什么要求,你可以開折扣發(fā)票,和平銷返利不一樣
2020-08-26
同學(xué)你好 稍等我寫給你
2025-04-26
你好,開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出395.59 要你們開票是嗎?
2021-07-22
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