同學,你好 2023年做的以前年度損益調(diào)整,在23年做22年匯算清繳的時候處理
使用以前年度損益調(diào)整在匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎
往年的費用做了以前年度損益調(diào)整分錄,在做匯算清繳的時候以前年度損益調(diào)整需要填報嗎?填在哪里呢
老師麻煩問下如果進行2022年所得稅匯算清繳時如果2022年賬務中有以前年度損益調(diào)整,2023年也有以前年度損益調(diào)整,那我在匯算清繳時應該如何處理,謝謝
您好,以前年度損益調(diào)整科目在匯算清繳時怎么處理呢?
老師,你好:2023年做的以前年度損益調(diào)整在匯算清繳的時候怎么處理呢?
今年中級什么時候報名?
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
當時已經(jīng)做過22年的匯算清繳了,能不能在做23年匯算清繳的時候處理呢?
同學,你好 嗯,那可以的
具體怎么處理呢?
同學,你好 這個是費用的話,在匯算清繳的時候扣除
直接當做當年度的費用扣除?
同學,你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利