同學,你好 沒有到賬不做分錄的
老師,我們公司購買其他公司股權,占股比例60%,但是還有沒有付完的款,分錄是不是 借:長期股權投資-成本 貸:銀行存款(付的一部分) 應付賬款(未付部分)
老師,老公司做了股權變更,新公司持公司股份75%(750萬元)。 做賬:借:長期股權投資750萬,貸:其他應付款——法人750萬 還是借:長期股權投資750萬,貸:實收資本--法人750萬 ,你看一下
老師好!母公司做為股東以借款形式從發(fā)行收取資金0.2萬元,然后以投入項目資本金形式投入到他的子公司,賬務處理:1.母公司收到款時:借:銀行存款 貸:長期借款 支付給子公司時:借:長期股權投資 --xx公司 貸:銀行存款 2. 子公司收到此款時: 借:銀行存款 貸: 實收資本--xx母公司 這樣做會計分錄對嗎?然后子公司是否還要繳2.5的印花稅?謝謝老師. 2.子公司:借:
母子公司合并報表怎么調整分錄,母公司以前年度打了20萬做了長期股權投資,子公司實收資本20萬,今年往來只有一筆往來款,其他應收應付
我們100%控股的是一家管理公司,管理公司匯4萬進來,我是不是應該 借銀行存款 貸其他應付款?然后我們又支付了4萬給下面的子公司作為驗資款使用,我做賬是不是 借長期股權投資 貸銀行存款?下面的子公司的記賬分錄是不是借銀行存款貸實收資本?
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
我們這邊掛計提,如果實在要做要咋寫?
同學,你好 摘要:計提投資款
子公司這邊咋寫?
同學,你好 借:其他應收款 貸:實收資本
對應的摘要怎么寫合適?
同學,你好 摘要:計提實收資本