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老師您好,請問公司在2023年4月份認證了一張發(fā)票,但我能公司是進出口貿(mào)易公司,在1月份做出口退稅的時候發(fā)現(xiàn)此發(fā)票稅率是1%無法申請出口退稅, 稅率應(yīng)該是13%,請問如何處理此發(fā)票和稅率呢?

2024-02-26 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 15:40

同學(xué),你好 這張發(fā)票是對方開錯了,還是本來就是1%

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快賬用戶1135 追問 2024-02-26 15:42

對方開錯了,無法申報出口退稅

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快賬用戶1135 追問 2024-02-26 15:42

本來稅率是13%

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齊紅老師 解答 2024-02-26 15:44

同學(xué),你好 讓對方重新開具,這張發(fā)票紅字退回

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快賬用戶1135 追問 2024-02-26 15:49

您意思是在開票系統(tǒng)申請紅字發(fā)票申請,然后把進項稅退出,同時賬上做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這張發(fā)票怎么進來的就怎么出去對嗎?賬上

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齊紅老師 解答 2024-02-26 15:49

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1135 追問 2024-02-26 15:50

申報的時候需要做進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 15:52

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 這張發(fā)票是對方開錯了,還是本來就是1%
2024-02-26
同學(xué)你好 選擇出口退稅不抵扣勾選
2022-02-14
是的,對于出口貿(mào)易,一般應(yīng)開具零稅率的銷項發(fā)票,并申請進項的出口退稅。這是出口退稅的常規(guī)流程,旨在鼓勵企業(yè)發(fā)展外向型經(jīng)濟,支持中國的出口業(yè)務(wù)。 具體來說,出口退稅是為了退還出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅和消費稅,使本國產(chǎn)品以不含稅成本進入國際市場,與國外產(chǎn)品在同等條件下進行競爭,從而增強競爭能力,擴大出口創(chuàng)匯。 因此,如果在1月份開了一張13%銷項的增值稅發(fā)票,但實際上是出口貿(mào)易,那么應(yīng)該重新處理這個問題。具體來說,可以聯(lián)系稅務(wù)部門或相關(guān)機構(gòu),了解如何更正這個錯誤,并申請開具零稅率的銷項發(fā)票以及相應(yīng)的出口退稅。
2024-03-08
您好,這個的話,應(yīng)該是對方,紅沖的了這個的
2024-01-03
同學(xué)你好 單獨留存就可以了
2022-02-14
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