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1 月 10 日收到順豐快遞開來一張增值稅專用發(fā)票,法人在 1 月 31 日墊付了這筆快遞費用,正確的會計分錄是這樣做嗎? 借:銷售費用-快遞費 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-法人 老師幫忙看下做得對不對

2024-02-26 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-26 12:37

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2405 追問 2024-02-26 13:48

按照這個分錄做的話,法人應(yīng)該走報銷流程對吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 13:49

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2405 追問 2024-02-26 13:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-26 13:52

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2024-02-26
你好,你的兩個分錄都是對的,沒問題
2022-07-23
可以的,可以這么做的。
2022-10-31
您好,這個是題目呢還是實際的做賬
2021-08-13
這里的其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。
2025-02-18
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