你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

外地子公司銷售貨物、子公司自己開票、并在子公司注冊(cè)地繳稅 但是,由 母公司 代收 子公司 貨款 應(yīng)該怎么做賬呢? 母公司收款時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 母公司支付給子公司時(shí):借:其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 貸:銀行存款 子公司:借:其他應(yīng)收款 貸:庫存商品+應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 子公司從母公司收回貨款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 是這樣嗎?
子公司注銷往來轉(zhuǎn)入母公司,母公司讓做到投資收益,借投資收益,其他應(yīng)收款,貸長投嗎
母公司投資設(shè)立子公司,股權(quán)由自然人代持,子公司設(shè)立之前母公司墊付采購款,已計(jì)入其他應(yīng)收款。子公司設(shè)立成功后墊付款留在其他應(yīng)收款還是計(jì)入長期股權(quán)投資?
子公司實(shí)繳注冊(cè)資金為0,賬上沒錢,母公司借款給子公司用作員工工資社??劭钣?。 母公司借其他應(yīng)收款-子公司、貸銀行存款 子公司借銀行存款、貸其他應(yīng)付款-母公司 這么做分錄對(duì)不對(duì)
成立全資子公司,計(jì)劃由母公司注資5000萬。 本月計(jì)提, 母公司: 借:長投5000w 貸:其他應(yīng)付款5000w 子公司: 借:股本5000w 貸:其他應(yīng)收款 這么入賬對(duì)嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


那么子公司,股本入了5000w,本年就要支付股本5000w對(duì)應(yīng)的營業(yè)賬簿印花稅嗎? 如果本年只到賬4000w?是按5000w對(duì)應(yīng)付印花稅還是按照4000w對(duì)應(yīng)?帳要調(diào)嗎?
是的,實(shí)際到位多少就要繳納多少
那如果今年只到賬4000w的話分錄需要調(diào)回嗎?貸:股本1000w?,還是說5年內(nèi)款到位即可?
不需要調(diào)回,五年內(nèi)到就可以