同學你好,開發(fā)票不用做賬
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
我們是工業(yè)企業(yè),想買運輸車輛自己送貨,但是必須掛靠在運輸公司,對方讓我們一次性付車款,付車款時怎么記賬,掛靠公司打算以運費的發(fā)票開給我們抵車款,平時車輛維修費,油款,怎么記賬,還有每年車輛的保險也是我們負擔,怎么記賬?我想的是付車款時,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,啥時他開運費發(fā)票來就沖其他應(yīng)收,可是平時這些費用沒法計入我公司的費用,雖然有車,但是運輸車輛費用太大
老師我們是個車隊 好多車 然后拉貨運費 給對方開票 我們車回來的時候 按照車號出車日期掛的應(yīng)收-對方公司名稱 錢回來了 沖的應(yīng)收 但是 發(fā)票后開的 發(fā)票開完 我要怎么做賬呢
老師我們車隊 然后應(yīng)收開票運費10000 1做成應(yīng)收 2回款回來時候沖應(yīng)收了 3發(fā)票開出去怎么做賬呢 現(xiàn)在差個應(yīng)收 和開票的這兩個時間點賬務(wù)處理
老師我們車隊好多車,然后自己買柴油給車加油,老師對方發(fā)票直接把幾十萬的發(fā)票給開過來,但是老師我想單車核算油成本,就是在車加的時候做成本,可是發(fā)票到了我應(yīng)該怎么做呢老師
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
不做賬的話 老師我跨月開的發(fā)票 賬上怎么提現(xiàn)發(fā)票開了呢
我們是會計,會計賬簿不記錄什么時候開的發(fā)票