你好,一般納稅人還是小規(guī)模。銷售的是什么業(yè)務(wù)?
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個(gè)點(diǎn),想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
老師,您好,請教個(gè)問題,有時(shí)候有些客戶購貨物,一開始不開票,都是給的不開票價(jià)格,后來又要開票,老板要求把稅點(diǎn)單獨(dú)打到個(gè)人戶上,然后是要8個(gè)點(diǎn)的稅金,也有時(shí)候是要6個(gè)點(diǎn)的稅金,這樣和正常要開票的價(jià)格拿13個(gè)點(diǎn)稅金的,怎么比較是哪個(gè)拿稅更多一點(diǎn)
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價(jià)格是不含稅的價(jià)格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時(shí)買貨時(shí)不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點(diǎn),還有就是我們在供應(yīng)商那買貨,有時(shí)也不要票,但后來因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,也需要進(jìn)項(xiàng)票,但供應(yīng)商會找我們單獨(dú)收稅點(diǎn),我們給稅點(diǎn)大概幾個(gè)點(diǎn)合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)合適,這個(gè)怎么算
你好老師,這是我的實(shí)際問題。某公司售賣東西且開出的發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,若客戶先不要發(fā)票價(jià)格:73元/噸,后來客戶又需要發(fā)票了,公司要求客戶自己承擔(dān)稅,公司收客戶多少稅點(diǎn)合適?而且可不可以給客戶開普通發(fā)票,若能開,公司有什么損失?
開始賣給客戶東西的時(shí)候?qū)Ψ讲灰l(fā)票,價(jià)格便宜一些,后面客戶突然又要發(fā)票,老板問收對方多少的稅點(diǎn)不虧?
請問6月份剛成立的個(gè)體戶,第二季度被給定期定額征稅方式,但是6月份虧損了,開票的款都不夠員工發(fā)工資了,這種個(gè)體戶的經(jīng)營所得怎么申報(bào),員工工資正常申報(bào),一般經(jīng)營所得什么時(shí)候申報(bào),個(gè)稅什么時(shí)候申報(bào)截止
我們單位是礦山企業(yè),主要業(yè)務(wù)是銷售鐵礦石,銷售鐵礦石收款方式為預(yù)收款,礦石結(jié)算方式按月結(jié)算,雙方合同約定結(jié)算方式為銷售次月月初出具結(jié)算單,并開具銷售發(fā)票,我想請問下,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間按那個(gè)時(shí)間點(diǎn)算呢?
老師好,公司給員工全額繳納社保,申報(bào)個(gè)稅工資薪金那里,還需要把專項(xiàng)扣除社保醫(yī)保的個(gè)人部分填上嗎
老師,專管員說我公司的薪金明細(xì)表沒有填寫,在哪個(gè)模塊填寫?我怎么找不到呢,專管員說我公司的薪金明細(xì)表是0
請問老師:一般納稅人報(bào)印花稅是進(jìn)和銷的合計(jì)金額,還是就是銷的金額
本單位是門診部,本月勞務(wù)報(bào)酬的數(shù)據(jù)醫(yī)務(wù)未提供財(cái)務(wù),能否和下月一起報(bào)稅
老師好,請問,小規(guī)模企業(yè)的稅金及附加和所得稅要怎么算呀
購銷合同印花稅,公司汽車加油要交印花稅嗎?
外購的無形資產(chǎn)處于研發(fā)階段 已經(jīng)簽訂了合同有了應(yīng)付賬款 這種怎么做賬務(wù)處理呢
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
賣的碎石,尾粉,沙一類的,有家小規(guī)模,還有家一般納稅人
一般納稅人你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎 稅率多少的
有,不多,13%,也有9%
那你針對這個(gè)業(yè)務(wù)有沒有,因?yàn)橛泻蜎]有算的不一樣,我只給你算這一個(gè),其他的你自己算,根據(jù)這個(gè)來算就是。
小規(guī)模的季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅 如果你在這個(gè)范圍內(nèi)的,只需要交一個(gè)企業(yè)所得稅和印花稅,如果你有進(jìn)項(xiàng)抵扣 1.15% 如果沒有抵扣的 5.15%
如果是超過30萬的 有抵扣和沒有抵扣分別再加上1.06%就行
我看網(wǎng)上的視頻,他們還要乘個(gè)利潤率,這是什么意思
這個(gè)就是計(jì)算所得稅的 可以根據(jù)稅負(fù)來