你好,一般納稅人還是小規(guī)模。銷售的是什么業(yè)務(wù)?
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說(shuō)收10個(gè)點(diǎn),想讓對(duì)方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說(shuō)轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說(shuō)這樣我們就虧了,說(shuō)40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,有時(shí)候有些客戶購(gòu)貨物,一開始不開票,都是給的不開票價(jià)格,后來(lái)又要開票,老板要求把稅點(diǎn)單獨(dú)打到個(gè)人戶上,然后是要8個(gè)點(diǎn)的稅金,也有時(shí)候是要6個(gè)點(diǎn)的稅金,這樣和正常要開票的價(jià)格拿13個(gè)點(diǎn)稅金的,怎么比較是哪個(gè)拿稅更多一點(diǎn)
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價(jià)格是不含稅的價(jià)格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時(shí)買貨時(shí)不要發(fā)票,后來(lái)又要發(fā)票,針對(duì)于之前不開票的客戶后來(lái)又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點(diǎn),還有就是我們?cè)诠?yīng)商那買貨,有時(shí)也不要票,但后來(lái)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,也需要進(jìn)項(xiàng)票,但供應(yīng)商會(huì)找我們單獨(dú)收稅點(diǎn),我們給稅點(diǎn)大概幾個(gè)點(diǎn)合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)合適,這個(gè)怎么算
你好老師,這是我的實(shí)際問(wèn)題。某公司售賣東西且開出的發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,若客戶先不要發(fā)票價(jià)格:73元/噸,后來(lái)客戶又需要發(fā)票了,公司要求客戶自己承擔(dān)稅,公司收客戶多少稅點(diǎn)合適?而且可不可以給客戶開普通發(fā)票,若能開,公司有什么損失?
開始賣給客戶東西的時(shí)候?qū)Ψ讲灰l(fā)票,價(jià)格便宜一些,后面客戶突然又要發(fā)票,老板問(wèn)收對(duì)方多少的稅點(diǎn)不虧?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
賣的碎石,尾粉,沙一類的,有家小規(guī)模,還有家一般納稅人
一般納稅人你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎 稅率多少的
有,不多,13%,也有9%
那你針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)有沒(méi)有,因?yàn)橛泻蜎](méi)有算的不一樣,我只給你算這一個(gè),其他的你自己算,根據(jù)這個(gè)來(lái)算就是。
小規(guī)模的季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅 如果你在這個(gè)范圍內(nèi)的,只需要交一個(gè)企業(yè)所得稅和印花稅,如果你有進(jìn)項(xiàng)抵扣 1.15% 如果沒(méi)有抵扣的 5.15%
如果是超過(guò)30萬(wàn)的 有抵扣和沒(méi)有抵扣分別再加上1.06%就行
我看網(wǎng)上的視頻,他們還要乘個(gè)利潤(rùn)率,這是什么意思
這個(gè)就是計(jì)算所得稅的 可以根據(jù)稅負(fù)來(lái)