你好 借:其他應(yīng)收款 帶:銀行存款
想咨詢一下,我企業(yè)員工在之前月份報(bào)銷的差旅費(fèi),現(xiàn)在檢查發(fā)現(xiàn)多報(bào)了幾十塊錢,我在現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)工資時(shí)扣出來(lái)了這部分錢,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)我該怎么做?
員工出差回來(lái)報(bào)銷的差旅費(fèi),多轉(zhuǎn)了錢給他。等到跨月做賬才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)員工對(duì)公退回多轉(zhuǎn)的金額如何做賬
老師,您好!5月份的月初,員工出差從公司基本戶轉(zhuǎn)給他1萬(wàn)元作為差旅費(fèi),當(dāng)時(shí)做的是,借:其他應(yīng)收款——員工某某1萬(wàn),貸:銀行存款1萬(wàn),5月底員工出差回來(lái)報(bào)銷發(fā)票只有0.3萬(wàn),想問(wèn)一下該怎么寫分錄呢?
員工報(bào)銷差旅費(fèi) 其中a借款了3000元 跟b一起出差 回來(lái)后 b走的出差流程 回了4782的發(fā)票 已經(jīng)給b轉(zhuǎn)了1782元 如何做賬 首先要沖前面借的現(xiàn)金 然后報(bào)銷的
老師,員工 出差領(lǐng)用了1萬(wàn)元的 差旅費(fèi),公司從基本戶轉(zhuǎn)給員工的,當(dāng)時(shí)做的是,借:其他應(yīng)收款——員工,貸:銀行存款,月底出差回來(lái)只花3000元左右,此時(shí)該如何做賬務(wù)處理???
老師擔(dān)保費(fèi)怎樣做賬,我們是怎做賬,我們是找擔(dān)保公司擔(dān)保
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是認(rèn)繳制成立,沒(méi)有實(shí)繳,那實(shí)收資本怎么填?
老板老板娘的社保掛在廣州從公司全額繳這種都入個(gè)人和公司部分都走社保嗎?然后一次付一年的要不要按月分?jǐn)偦蛘哂?jì)提?
2024年年報(bào),從圖片看扣除非經(jīng)常性損益是多少?怎么計(jì)算出來(lái)?在報(bào)表里面有些出來(lái)扣除非經(jīng)常性損益的數(shù)據(jù)嗎? 可以把公式寫出來(lái)嗎?
企業(yè)租用生產(chǎn)廠房和租用員工宿舍 掛賬是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
固定資產(chǎn)里面的軟件是不是也計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,果干屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?
小規(guī)模納稅人,采購(gòu)財(cái)務(wù)軟件12000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要做攤銷嗎?
老師好,毛利是 收入-成本 那要不要減去期間費(fèi)用什么的
你好這個(gè)問(wèn)題沒(méi)問(wèn)完,這個(gè)月員工來(lái)上班,這個(gè)月工資還沒(méi)發(fā)不知道工資多少呀!
那其他應(yīng)收款借方不是有余額了嗎
是啊,是有余額的的