你好,主表自動取數(shù),在第19行里面 附表二,不要填寫。
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填?。?我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅恚瑧?yīng)納稅額又成了負數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
我們是科技企業(yè),進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?
老師,我們現(xiàn)在確定享受5%的加計扣除,之前報稅都沒填寫,想要7月份申報的時候填寫這個加計說明,請問7月申報時,我加計抵減填的數(shù)據(jù),可以將之前1-5的數(shù)據(jù)加起來一起填在6月里面嗎,還是只能填6月進項加計抵減的數(shù)據(jù)
老師,請問我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)租賃服務(wù),22年滿足租金收入占總收入的50%,可以享受23年全年進項稅額加計5%扣除,申報增值稅時附表四一般項目加計抵減額已填入822元,但目前總的增值稅是留抵狀態(tài)。等后期有收入需要這個822抵減的時候是不是再手動填入附表二啊?
老師,請問一下,我們是高企,先進制造業(yè),我們可以享受加計抵減5%增值稅加計扣除,請問我填了附表四之后,主表填到哪一欄,附表二是否需要填報
老師,我的課程是有特訓營稅務(wù)管控的,但是特訓營里面稅務(wù)管控這個課看不了怎么回事
企業(yè)注消時,之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個稅,比如說之前投100萬,現(xiàn)在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團審計, 不是重要組成部分,是集團層面實施分析程序,應(yīng)當對組成部分財務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
好的,謝謝老師,我的附表4是我手動填上去的,其他先進制造業(yè)可以稅務(wù)系統(tǒng)自動帶出,不知道是啥原因呢
你只要能自己填寫申報了,提交了也可以的。
好的,非常感謝老師,祝老師新年愉快,工作順利!
不用客氣,新年快樂,非常感謝。
給你滿滿的五星好評!
非常感謝,非常感謝。