你好 毛利潤(rùn)20%-40% 利潤(rùn)率15% 積分兌換的嗎 積分贈(zèng)送的嗎 稅率表稍等
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8000元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;(2)購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元;(3)銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅價(jià)款696000元,另收取合同違約金58000元;(4)采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料,含稅總價(jià)款116000元合同約定分三個(gè)月收取貨款,本月應(yīng)收取含稅價(jià)款46400元;(5)贈(zèng)送給兒童福利院瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本2320元,同類乳制品含稅價(jià)款3480元。已知:增值稅稅率為13%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問(wèn)題。問(wèn)題一:1、資料(1)中可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的相關(guān)項(xiàng)目有哪些?如有不能抵扣的請(qǐng)說(shuō)明理由?并計(jì)算出可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?問(wèn)題二:2、判斷資料(2)中計(jì)算增值稅應(yīng)該確定的銷(xiāo)售額是多少?并說(shuō)明理由。問(wèn)題三:3、判斷資料(3)中計(jì)算增值稅應(yīng)該確定的銷(xiāo)售額是多少?并
康佳電子股份有限公司是一家生產(chǎn)電視機(jī)、顯示器等機(jī)電產(chǎn)品的外銷(xiāo)型企業(yè),屬于一般納稅人。按現(xiàn)行稅法,公司出口產(chǎn)品的增值稅實(shí)行先征后退,具體是,在產(chǎn)品出口時(shí),先征17%的增值稅,待產(chǎn)品出口后,再退9%的增值稅,即實(shí)際稅率為8%??导压踞槍?duì)現(xiàn)行政策,制定了周密的稅收籌劃策略。該公司通過(guò)其下屬控股企業(yè),將出口產(chǎn)品的售價(jià),壓低至材料成本價(jià),以遠(yuǎn)低于實(shí)際成本價(jià)的售價(jià),將產(chǎn)品銷(xiāo)售到境外。由于產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)增值,銷(xiāo)項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后,他們不僅不交稅,還可退稅。而稅務(wù)部門(mén)僅僅從增值稅的會(huì)計(jì)信息上,很難區(qū)分出是由于人為壓低售價(jià)造成的,還是由于當(dāng)期外購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)多而投入產(chǎn)出較少造成的。請(qǐng)問(wèn):1.對(duì)康佳公司出口產(chǎn)品中的交易事項(xiàng),會(huì)計(jì)上應(yīng)如何處理?2.有人說(shuō),現(xiàn)行增值稅的會(huì)計(jì)處理是按收付實(shí)現(xiàn)制原則,而不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行核算的,使得會(huì)計(jì)信息資料缺少可比性,也違背了配比性原則。對(duì)此,應(yīng)如何評(píng)價(jià)?3.作為一名準(zhǔn)會(huì)計(jì)從業(yè)人員,如何評(píng)價(jià)康佳公司的稅收籌劃策略?4.康佳公司一味地壓低出口產(chǎn)品價(jià)格,會(huì)不會(huì)遭遇反傾銷(xiāo)調(diào)查。如果遇到反傾銷(xiāo)調(diào)查,甚至出口產(chǎn)品被加征反傾銷(xiāo)稅,作為公司的會(huì)計(jì)人員,如何應(yīng)對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)培訓(xùn)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的毛利率一般是多少,利潤(rùn)率一般是多少?還有購(gòu)買(mǎi)可兌換商品如零食,飲料,文具等這些應(yīng)該如何做分錄?還有請(qǐng)發(fā)一下勞務(wù)報(bào)酬的稅率表謝謝
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒(méi)有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫(xiě)成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣(mài)了一輛車(chē)現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
積分兌換禮品的賬務(wù)處理和積分贈(zèng)送的賬務(wù)處理也分別寫(xiě)一下謝謝
借銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
借銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。老師這你的這個(gè)分錄是那個(gè)情況下的賬務(wù)處理嗎? 還有購(gòu)進(jìn)的禮品如何入賬
購(gòu)入的禮品借庫(kù)存商品貸銀行 積分贈(zèng)送借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)收賬款 積分兌換借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品