你好,要點的,如果不點計算那一步會提示,不點員工預扣的數(shù)據(jù)就帶不進去了,個稅就交多了

老師就是我要進行零申報個稅,我把人員信息錄好以后點報送,報送成功了,我點綜合報稅里面的正常工資薪金所得應該點哪一個呢?
填寫專項扣除,一定要在申報2021年12月份工資前填好嗎?這個個稅是不管你什么時候填,都是要先預繳,等第二年匯算清繳時再根據(jù)專項扣除信息多還少補嗎?
公司代扣代繳個人所得稅,是不是填好專項附加扣除和工資信息,然后就可以直接申報? 主要不清楚有了專項附加扣除要怎么申報了
老師您好!個稅子女教育專項扣除,員工在自己手機里已經(jīng)填好提交成功了,那會計申報個稅時還要填寫專項附加扣除信息嗎?還是直接填寫扣除1000元呀?
你好老師,我申報個稅的時候,是不是填社保只填個人承擔的這部分嗎?是在本期專項扣除里面填還是在正常工資薪金所得里面填
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進,然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進出口,這樣可以退稅嗎,勾選報關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務局認可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運出口有報關(guān)單嗎,收到的報關(guān)單上僅供核對的
請問個人注冊了公司,再注冊個體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個個體戶的個人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,使用云倉的電商商家(使用的erp是旺店通),采購時入到云倉,云倉就推單推到旺店通?電商平臺銷售時把訂單推單推到旺店通,旺店通推到云倉,這樣旺店通就實現(xiàn)了庫存的實時同步?
小規(guī)模公司,增值稅率13%,季度開票不含稅金額29萬,專票不含稅金額1萬,請問本季度交增值稅多少?
老師,根據(jù)利潤表來看是盈利的,但現(xiàn)金流很少,原因有可能是哪些
老師,根據(jù)財務報表,從決策者角度出發(fā)可以展開哪些分析?
老師,假如我們委托A公司報關(guān),A又委托B,那B填報關(guān)單的時候,境內(nèi)發(fā)貨人是填誰?,生產(chǎn)銷售單位填誰?還有境內(nèi)貨源地填啥?
那我沒有點了,那要不要更正申報,
可以更正的,你看一下個稅金額與去年相差大不大,不大就不用更正,下個月記得點,后面是累計算的,不更正也可以
就差54元,如果更正賬務上要怎么處理
那就不必更正了,如果更正的話有個稅的差異就把代扣代繳的個稅數(shù)字改一下就可以了,你說的這個情況不用更正的
那個稅沒有計提,在交的當月計提,并繳納可以不
可以的,個稅是代扣代繳的不用計提也可以
23年12月的個稅沒計提,稅款所禹期是1月份,申報時間是2月份,那個稅扣在1月份工資里,還是2月份工資里,這個時間節(jié)點上有點渾
個稅不是公司的成本,是從員工工資里代扣代繳的,不用計提 1月份工資在2月份申報,個稅上面的所屬期就是1月,扣個稅就扣1月份工資
個稅不是在發(fā)放的次月申報的嗎?那么2月15日報的是23年12月的工資呀!難道錯了嗎
2月應該申報的是1月所屬期的工資,基本上實務操作中都是按工資所屬期與申報所屬期一致的
有些老師是說發(fā)放的次月申報呢?到底按哪個來,渾了
是官方的說法,但是沒有幾家公司是這樣申報的,有些建筑公司工資都年發(fā),那更不實際, 如果工資都是按期發(fā)放,只是往后延一期,就一直這樣申報也可以的
哦,那我要更證申報了
那你根據(jù)公司實際情況來選擇吧