同學,你好 沒有優(yōu)惠的
老師 請教一下,建筑設備租賃是否享受進項加計扣除,10%。我們是一般納稅人,開機械設備租賃發(fā)票,開的是13個點的,是屬于干租的,可以享受這個稅收優(yōu)惠政策嗎?
您好老師,我有個疑惑,比如我享受了研發(fā)費用加計扣除,但是我又不想享受高新企業(yè)的所得稅15%的優(yōu)惠政策,這個可以嗎?因為我們是小微企業(yè)。
老師,我們公司去年評選的高新企業(yè),財政收入撥款這部分可以抵稅嗎,高新企業(yè)是不是只有在企業(yè)所得稅上邊可以享受10%的加計扣除,別的優(yōu)惠還有可以享受的嗎
老師培訓輔導機構(gòu)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?增值稅可以享受加計抵扣嗎?如享受扣除率是多少
老師,技術(shù)合同做了備案,對方給我們開了免稅發(fā)票,那企業(yè)所得稅我們可以享受加計扣除,對方公司有企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策嗎
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
那一般賬務處理是怎么樣的嗎
同學,你好 可以查看 http://www.hwwy.net.cn/news/detail_22928.html
老師培訓輔導機構(gòu)支付給老師的工資是按工資薪酬算還是按勞務報酬算嗎?還有培訓輔導機構(gòu)行業(yè)一般納稅人增值稅率是多少嗎
同學,你好 算工資 增值稅6%
我知道算工資,是按什么方式算是按工資薪酬算還是按勞務報酬
同學,你好 工資薪金來算
怎么我看老師你發(fā)的那個網(wǎng)址寫的是勞務報酬算的
同學,你好 培訓機構(gòu)自己的老師,按照工資薪金 外面找的兼職老師,用勞務報酬
那我司支付外面找的兼職老師,用勞務報酬,需要他們開發(fā)票才能具實稅前扣除嗎
同學,你好 嗯嗯,是的