同學(xué)你好, 你是說,你接收到了, 不同稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果是的話 只要是專票,不分稅率,都可以抵扣。
老師,我們3月給法人的個(gè)稅申報(bào)300,做應(yīng)付職工薪酬300,后來一直沒付,從應(yīng)付職工調(diào)到了其他應(yīng)付款,這樣操作對(duì)嗎?一直不付,不能一直掛職工薪酬嗎?需要調(diào)到其他應(yīng)付款嗎
實(shí)習(xí)律師可以報(bào)銷費(fèi)用嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該重分類還是不重分類一級(jí)科目重分類
這家清稅注銷,現(xiàn)在就是只用在第5條選擇一下日期10.30號(hào)差不多,就可以直接簽署承諾書了嘛?
你好老師,我是餐飲服務(wù),無票收入一年超過1000萬了,目前是小規(guī)模,這個(gè)繳納增值稅按照幾個(gè)點(diǎn)繳納?
我公司是一般納稅人,找農(nóng)民買的海產(chǎn)品或者魚蝦螃蟹之類的,然后我公司銷售出去,我公司開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何取得?
老師,我們有一家分公司,走的簡(jiǎn)易注銷,稅務(wù)工商銀行都已經(jīng)注銷好了,賬務(wù)上還需要處理嗎,應(yīng)收應(yīng)付,固定資產(chǎn)折舊等等
老師好,個(gè)體戶開的勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅多少點(diǎn)
老師,固定資產(chǎn)和賬面對(duì)不上要怎么處理
餐飲公司的進(jìn)銷存是怎么做的,菜品成本是怎么構(gòu)成的
不是,我表達(dá)錯(cuò)了,是我們開出的發(fā)票有3%和6%的稅點(diǎn)的。這樣開票如果我們接受到不同稅點(diǎn)的專票是可以抵扣嗎?
同學(xué)你好! 明白了, 首先,你們是一般納稅人,因此,收到的專票肯定可以抵扣 其次,你們對(duì)外開具的發(fā)票,是因?yàn)闃I(yè)務(wù)的不同,導(dǎo)致,開具了,稅率不同的發(fā)票給客戶。 這本身就是兩件事情, 互不影響。 因此,該怎么開票,就怎么開 該抵扣的就去抵扣。 不會(huì)因?yàn)?開出去的,和 收回來的,稅率不同,而不讓抵。
之前遇到開具3%的票報(bào)稅的時(shí)候抵扣不了專票,稅局說3%是簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能專項(xiàng)抵扣
同學(xué)你好!明白了。 是這樣的, 如果是簡(jiǎn)易征收的 ,還開具了專用發(fā)票給你們。稅局還不同意抵扣,是比較特殊情況下 才有的業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)比較 少。 這種情況下,可能就會(huì)導(dǎo)致你 沒法判斷 到底自己公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是否可以抵扣。且如果業(yè)務(wù)量大時(shí),也不可能都問稅局能不能抵扣。 那么,一會(huì)答復(fù)你, 臨時(shí)老板,叫開會(huì),不好意思啊,等 一下
我在申報(bào)的時(shí)候就抵扣不了
同學(xué)你好,會(huì)議開完了,讓你久等了。 是這樣的。如果遇到?jīng)]法判斷時(shí)。 查一下 稅法增值稅條例里 哪些業(yè)務(wù)不讓抵扣 就算開了專票也不讓抵扣。 除了上述 都可以抵扣
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué), 老師應(yīng)該的