借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2018年5已認證未抵扣進項金額轉(zhuǎn)入成本2018年6月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在2020年轉(zhuǎn)一般納稅人又把2018年5月進項轉(zhuǎn)入成本的金額抵扣銷項稅了,要怎么做分錄
請問一般納稅人需要繳稅增值稅銷項和進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
老師好,公司為一般納稅人,1月份進項多于銷項,2月份用銷項把進項抵扣完了,1月和2月的會計分錄怎么做
老師您好,一般納稅人,進項已經(jīng)勾選,后面又說不能抵扣, 這一筆進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄呢?
一般納稅人銷項稅額,進項稅額怎么轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,如進項100.銷項90怎么做分錄
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
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這個一般什么做上面的分錄?
什么時候
你好,你想項進項,想要沒有余額的話,就做第一個和第二個,如果有想要有余額的話,就不要做,只做第三個。
為什么要有余額?
你好,這個有余額沒有問題呀,沒有規(guī)定說必須沒有余額。
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目有余額不影響嗎?
對的,是的,沒有影響。
如果一般納稅人不做轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎?直接繳納稅費
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅,你可以不結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項。