您好,是的哦,要更正申報(bào)4季度所得稅哦
退回去年印花稅 借 銀行存款 16 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅16 借方 稅金及附加 -16貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅-16. 借稅金及附加16 貸 本年利潤16 借利潤分配-未分配利潤 -16 貸 本年利潤 -16
沖銷去年多計(jì)提的印花稅可以這么寫嗎 借利潤分配 未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
24年補(bǔ)提23年印花稅做 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅嗎
23年10月補(bǔ)繳21年印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 計(jì)提借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅?
老師,23年年底沒有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?
原材料期末余額在借方和貸方表示什么意思?
我公司將幾家藥房變成了連鎖藥房模式,上面單獨(dú)成立了一個(gè)全資控股公司,請(qǐng)問這種模式下稅務(wù)如何處理
老師,無形資產(chǎn)以歷史成本入賬,多年以后評(píng)估增值,增值的部分,需不需要調(diào)賬處理
老師你好,問一下,去年銷售量400萬,現(xiàn)在返點(diǎn)給客戶6個(gè)點(diǎn),怎么處理減少應(yīng)收賬
老師,零售商店結(jié)業(yè),稅務(wù)注銷資產(chǎn)負(fù)債表的科目余額要怎樣處理嗎?或稅務(wù)注銷的流程是怎樣的?
老師,我們客戶付款付了1200美金的現(xiàn)金,沒存入銀行,現(xiàn)在業(yè)務(wù)出去出差直接給業(yè)務(wù)當(dāng)差旅費(fèi)了,這屬于現(xiàn)金坐支嗎,違規(guī)嗎
轉(zhuǎn)兌的別人的診所,是小規(guī)模公司的,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼沒變,改的名字和法人,實(shí)際股權(quán)人都不一樣了,我問稅務(wù)是接著原來的賬做賬就行,但是我想問一下公司給原來的診所轉(zhuǎn)兌的五十萬怎么入賬?對(duì)方應(yīng)該給開什么憑證,應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬?還有公司又租了一個(gè)房子做倉庫等,也是轉(zhuǎn)兌的,這個(gè)轉(zhuǎn)兌費(fèi)用4萬能入賬嗎?需要對(duì)方開什么發(fā)票嗎?
老師好,退休返聘,個(gè)稅可以扣6萬嗎?謝謝
老師,我們把貨按含稅價(jià)賣給A,未收款未開票,A是沒有資質(zhì)的中間商,待A把貨賣給第三方,1??如果第三方要票,第三方會(huì)給我們轉(zhuǎn)賬,我們給第三方開票。2??如果第三方不要票,A就和第三方自己交易了,然后A再以現(xiàn)金形式把貨款給我們。 那再我們把貨賣給A的時(shí)候內(nèi)賬怎么做賬,將來開票和不開票的時(shí)候要怎么做內(nèi)賬
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這么麻煩嗎直接所得稅匯算里面更改不行嗎
您好,年報(bào)還沒有申報(bào)吧,年報(bào)要改的。咱在匯繳調(diào)整也行,就是整個(gè)不要出現(xiàn)納稅調(diào)減哈,容易被查賬的
年報(bào)沒報(bào)的
金額不多應(yīng)該要補(bǔ)稅的 有招待費(fèi)
您好,那不用去更正4季度所得稅了
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~