你好,二月份一次申報(bào)15000。
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們拍賣公司有專家掛靠,比如按一年12月總工資是15000元,我怎么做賬怎么申報(bào)稅,有合同的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們跟專家簽勞動(dòng)合同,一個(gè)月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現(xiàn)在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個(gè)怎么做賬申報(bào)個(gè)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的專家工資是一年一次性支付的,職工合同日期是2023年12月5日到2024年12月5日,支付日期是2024年1月支付15000元,請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)工資怎么做,怎么申報(bào)個(gè)稅
那請(qǐng)問(wèn)一下,我公司請(qǐng)了專家,1月份一次性付全年工資(2023年12-2024年12月)15000元,有勞動(dòng)合同,那我是應(yīng)該在2月份申報(bào)15000,還是分?jǐn)傄粋€(gè)月一個(gè)月報(bào)1250元啊
請(qǐng)問(wèn)一下,我付專家工資1月一次性付了專家1整年的工資15000(2023.12-2024.12),我做賬是直接計(jì)提15000,支付15000,還是支付15000,在每個(gè)月計(jì)提1250元,進(jìn)行分?jǐn)偘?/p>
老師,我們向政府購(gòu)買廠房合同金額3千萬(wàn),但發(fā)票開(kāi)了2張,一張是廠房3千萬(wàn),另一張也開(kāi)了廠房項(xiàng)目名稱,實(shí)際是我們承擔(dān)的稅費(fèi)2百萬(wàn)的各種稅費(fèi),這種我們交印花稅呢
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除政策延期到什么時(shí)候?
有個(gè)問(wèn)題 已知共有12個(gè)司機(jī) 其中有10個(gè)司機(jī)出車 加起來(lái)共掙了13700元, 現(xiàn)在要把這金額分?jǐn)偟?2個(gè)司機(jī)身上 ,意思就是那2個(gè)司機(jī)也發(fā)工資 錢從13700里出 老師你覺(jué)得應(yīng)該怎么算
6月的財(cái)產(chǎn)和行為稅,我公司是水表的加工制造業(yè),沒(méi)人給我合同,我有發(fā)票能查到,老師這個(gè)如何計(jì)算申報(bào)呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司為員工交納住房公積金,計(jì)算基數(shù)包括公司為員工繳納的五險(xiǎn)一金和企業(yè)年金嗎
老師,如果26年匯算清繳25年我司虧損,25年預(yù)交的增值稅和附加稅需要申請(qǐng)退稅呀
一般基準(zhǔn),一般指的是同行業(yè),沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。為何這題還選擇A
老師想問(wèn)下公司不能開(kāi)普通電信服務(wù)發(fā)票,可以去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
可是這樣要交個(gè)稅,新錄入人員,不能一次性抵扣6萬(wàn)
累計(jì)收入60,000以內(nèi)的匯算清繳讓他去退稅
已經(jīng)支付了15000元了(沒(méi)有扣除稅的)而且退休人員的老人也不會(huì)去弄這個(gè)啊,能有辦法嗎
沒(méi)有其他的方法,要么你就按月支付。
那我可不可以把15000元分?jǐn)?個(gè)月申報(bào),下一年就可以一次性申報(bào)了
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,按照正規(guī)的是不可以的。
其他的你們自己決定就行。
或者我不申報(bào),在4月份時(shí)在申報(bào)這一筆,那種比較好,還有請(qǐng)問(wèn)一下下一年我2月份在一次性申報(bào),之后3.4.5…..月份需要把這些一次性申報(bào)的人也每月收入填0做申報(bào)嗎(有其他員工按月給發(fā)工資的員工正常申報(bào)的,需要把這些一次性申報(bào)的人也做工資0申報(bào)嗎)
都可以的,這個(gè)自己選擇。
后面的問(wèn)題呢,需要嗎,還是不需要在表上把這些一次性發(fā)放的刪除
其他的職工發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有發(fā)放,沒(méi)有離職的情況下零申報(bào)。
也就是說(shuō)我一次性申報(bào)整年工資的人,以后每個(gè)月也要和正常發(fā)放的員工一起申報(bào),只是應(yīng)付工資填0嗎
是的,對(duì)的,只要沒(méi)有離職需要。
那請(qǐng)問(wèn)一下,我以前的會(huì)計(jì)1月的工資,2月支付并申報(bào),我想調(diào)整跟稅法規(guī)定一致,我就需要做零申報(bào)一個(gè)月對(duì)吧,那剛好有新的員工1月發(fā)的工資,2月申報(bào),舊的員工我又要調(diào)整一個(gè)月,新員工正常申報(bào),舊的員工要調(diào)整一個(gè)月我申報(bào)時(shí)是舊的員工不錄入只申報(bào)新員工,還是新舊都錄入,只是把舊的員工應(yīng)發(fā)工資填0
對(duì)的,是的,新入職的,你可以在發(fā)放的次月給他采集信息呀,你也可以在入職的次月給他采集第二種方法采集了,你給他零申報(bào),他可以填寫專項(xiàng)附加扣除,下一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,你給他申報(bào)個(gè)稅不就可以了。
不是這個(gè)問(wèn)題,您看清楚,我以前的會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅,比如1月的工資,2月支付并申報(bào),按稅法應(yīng)該3月才申報(bào)對(duì)吧,我想調(diào)整跟稅法規(guī)定一致,我就需要做零申報(bào)一個(gè)月對(duì)吧,又剛好有新的員工1月發(fā)的工資,2月申報(bào),舊的員工我又要調(diào)整一個(gè)月,新員工正常申報(bào),舊的員工要調(diào)整一個(gè)月我申報(bào)時(shí)是舊的員工不錄入只申報(bào)新員工,還是新舊都錄入,只是把舊的員工應(yīng)發(fā)工資填0
新舊都錄入,老員工零申報(bào)。
這里的零申報(bào)是在申報(bào)表里本期收入填0是吧
對(duì)的,是的是的是的是的是的是。