你好,同學(xué) 多扣的700-60=630沖管理費(fèi)用工資即可的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我們公司本月給某個(gè)人申報(bào)工資時(shí)是12000,按理來(lái)說(shuō)我們應(yīng)發(fā)放工資也是這么多,但是就忘了扣個(gè)稅這幾十元,造成了我們實(shí)際發(fā)放的工資跟申報(bào)的工資不一樣,這個(gè)怎么辦呢?
公司計(jì)算工資的時(shí)候把個(gè)稅按照單月來(lái)計(jì)算個(gè)稅了 所以發(fā)放工資的時(shí)候是扣除了個(gè)稅的金額發(fā)放的 但是實(shí)際在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)扣除的時(shí)候是不需要繳納個(gè)稅的 這個(gè)情況怎么辦 將已經(jīng)從員工工資中扣除的部分 加到下個(gè)月工資里面可以嗎?該怎么操作呢?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在年底甲方代發(fā)公司,把11.12月及以前欠的工資全部發(fā)放了,2月我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 這些工資的工資全部超過(guò)5000了 要交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么辦呢 農(nóng)民工扣個(gè)稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
請(qǐng)問(wèn)我們是勞務(wù)公司在給員工發(fā)放1月工資的時(shí)候老板個(gè)稅直接按應(yīng)發(fā)工資的百分之十扣下來(lái)的。余額是直接公轉(zhuǎn)私發(fā)放?,F(xiàn)在我申報(bào)工資他個(gè)稅扣多了。也不退還,實(shí)發(fā)工資已經(jīng)發(fā)放了。 現(xiàn)在我要倒退應(yīng)發(fā)工資怎么核算呢? 比如:應(yīng)付是7000 個(gè)稅扣700 實(shí)發(fā)了6300 。個(gè)稅應(yīng)該只扣除60。
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
那我個(gè)稅申報(bào)金額應(yīng)該是那個(gè)數(shù)?
應(yīng)發(fā)工資
按照真實(shí)的7000申報(bào)個(gè)稅
具體分錄怎么做?
借管理費(fèi)用7000 貸應(yīng)付職工薪酬7000 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬6300 貸銀行存款6300 實(shí)際交納個(gè)稅 借應(yīng)付職工薪酬60 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅60 借應(yīng)交個(gè)人所得稅60 貸銀行存款60 差額沖減 借應(yīng)付職工薪酬630 貸管理費(fèi)用工資630
謝謝老師。明白了
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快