按你上面的來做就可以
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,9 月開票2000元服務費,這個2000元是一年的,分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:預收賬款-a公司 每月分錄: 借:主營業(yè)務收入 2000/12 貸:預收賬款-a公司 2000/12
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產(chǎn)品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
老師,我公司有職工誤轉(zhuǎn)了2000元進入公司賬戶,已全額退回,另產(chǎn)生了3元的轉(zhuǎn)款手續(xù)費,請問我如下分錄正確嗎? 收到時:借:銀行存款2000,貸:其他應付款2000 退回時:借:其他應付款2000,貸:銀行存款2000 請問3元的手續(xù)費如何處理呀,謝謝老師
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進入管理費用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請問開具增值稅專票的時候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用歸集,能直接寫,管理費用-研發(fā)費用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費用化,一股腦全入費用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費用化?
公司只有法人一個人,業(yè)務不多,給法人發(fā)工資沒問題吧
借:主營業(yè)務收入2000元,貸:銀行存款2000元 這樣么
主營業(yè)務收入可以在借方么
嗯 這樣也可以的哦
這樣做了之后 結(jié)賬的時候顯示損益科目未結(jié)平是什么原因呢
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
好呢 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝