同學(xué)你好,需要納增值稅和企業(yè)所得稅
個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還如何入賬?怎么做分錄?需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)收到個(gè)稅代扣代繳退還手續(xù)費(fèi),需要繳納增值稅嗎?
老師,河北省個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,企業(yè)收到的個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還要繳納增值稅和所得稅嗎?
收到稅局退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的分錄?需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)按3%計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)并自行管理的是否需要繳納個(gè)人所得稅,謝謝
怎樣理解銷(xiāo)售商品貨物及銷(xiāo)售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
老師,我們公司現(xiàn)在正在建設(shè)冷庫(kù),冷庫(kù)機(jī)電安裝是應(yīng)該計(jì)入在建工程的機(jī)器設(shè)備還是工程類
老師,我們是修理廠,對(duì)方提供拖車(chē)費(fèi)開(kāi)的客戶車(chē)牌號(hào),我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎
老師你好!公司要修建辦公樓廠房,購(gòu)買(mǎi)原材料、支付相關(guān)的費(fèi)用,如何進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
老師本期賣(mài)了貨,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái),我可以不暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,等到下月開(kāi)票進(jìn)來(lái)我又結(jié)轉(zhuǎn)
公司對(duì)租用的辦公場(chǎng)地進(jìn)行裝修改造,裝修費(fèi)大概100萬(wàn)元,裝修費(fèi)能在1年內(nèi)攤銷(xiāo)完嗎?
老師,我們是修理廠,對(duì)方提供拖車(chē)費(fèi)開(kāi)的客戶車(chē)牌號(hào),我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人美容護(hù)膚品增值稅稅率是多少
您好,請(qǐng)問(wèn)之前老板的私卡轉(zhuǎn)公賬,但沒(méi)備注,這部分錢(qián)可以怎么處理
銀行存款 貸:其他收益應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借:銀行存款 貸:其他收益,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
能否入營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模的話增值稅是按1%征吧
你沒(méi)有其他收益科目就做營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模是按1%征收增值稅嗎
是的,小規(guī)模是按1%的
因?yàn)檫@個(gè)是不開(kāi)票收入,那在申報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)表填寫(xiě)這的稅款
跟你本身主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并填一起
我以為要分開(kāi)哪些是開(kāi)票收入,哪些是不開(kāi)票收入來(lái)填寫(xiě)
你這個(gè)最開(kāi)始申報(bào)的時(shí)候不是有開(kāi)票數(shù)據(jù)采集,未開(kāi)發(fā)票哪里你填這個(gè)手續(xù)費(fèi)的數(shù)
進(jìn)去后確實(shí)有個(gè)附表,附表也填未開(kāi)票收入
好的,如果類似企業(yè)是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的話,學(xué)員不需要開(kāi)發(fā)票的話是不是也是在附表填寫(xiě)不開(kāi)票收入就行?
是的,就是這樣子的
好的,明白
好的,工作順利,麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)