(1)收到返還手續(xù)費: 借:銀行存款 貸:其他收益 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費—應交增值稅 2. 1.收到返還手續(xù)費時: 借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務收入(營業(yè)外收入), 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費-應交增值稅, 2.若企業(yè)收到該筆款項用于獎勵給本單位職工時: 借:其他業(yè)務成本(管理費用), 貸:應付職工薪酬, 借:應付職工薪酬, 貸:銀行存款
執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到的所得稅退稅,怎么做分錄呢?
請問小企業(yè)會計準則的企業(yè)個稅返還手續(xù)費怎么做分錄?
執(zhí)行企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人增值稅會計分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到個稅手續(xù)費退還,怎么做賬,增值稅稅率多少
執(zhí)行小企業(yè)會計準則的小規(guī)模,收到個稅手續(xù)費返還怎么入賬,怎么報增值稅,如果執(zhí)行是企業(yè)會計準則又怎么做分錄
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
小企業(yè)準則就是:借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務收入(營業(yè)外收入), 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費-應交增值稅是嗎?比如收到是50,那報增值稅是50轉(zhuǎn)化成不含稅嗎
同學你好 對的 要轉(zhuǎn)換的