你好 實(shí)際b公司銷售給你的嗎
請問老師一個(gè)問題,a公司是我們的客戶,b公司是a公司的客戶,然后a公司派人到b公司去出差,這個(gè)費(fèi)用由我們公司承擔(dān),我們直接支付給b公司包機(jī)和住宿費(fèi)用,那這個(gè)機(jī)票和住宿并不是b公司開給我們的,可以入賬嗎?
老師,我們公司掛靠B公司,A公司打款給B公司,B公司開票給A公司,收到A公司的款后,B公司直接在公戶轉(zhuǎn)賬給我們公司的私人賬戶,他們不需要我們開發(fā)票,直接轉(zhuǎn)賬給我們私人賬戶,寫的往來款,請問B公司這筆賬是怎么做賬的
老師你好,請問我公司購買了一個(gè)機(jī)械,對方法人有兩個(gè)公司A和B,先付款給A公司,然后他們要用B公司開票給我們,他們A公司又不愿意把錢退還給我們,B公司開票的話可以讓B公司出具給委托付款協(xié)議嗎?
請問老師,我們要給一個(gè)客戶A付款,這個(gè)A客戶欠另一個(gè)公司B錢,讓我們直接付給B公司錢,可以嗎?是否需要B公司給我們開發(fā)票?
老師 請問一下 我們公司公戶付款給個(gè)人A,他給我們開出的發(fā)票是公司B 可以直接入賬沖抵么
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
如果是的如何處理 不是又是如何處理
出委托書,你們b委托a收款不是的, 不是不能收發(fā)票,讓A給你開
那個(gè)人a是不是只能代開發(fā)票了
是的是的是的是的是的。