可以通過(guò)沖紅方式完成,但年前仍要按3張申報(bào)收入
我想問(wèn)一下,就是我那個(gè)原先開的飯店。然后就是現(xiàn)在不開了,我想去給那個(gè)發(fā)票注銷的,他告訴我有一個(gè)2016年的80多張票沒(méi)有削,他現(xiàn)在意思叫我交罰款。說(shuō)交罰款之后才能給我這個(gè)消掉。然后我記得當(dāng)時(shí)那個(gè)票是剛地稅國(guó)稅剛合并的時(shí)候,那時(shí)候票可能是踩了個(gè),然后我每次去領(lǐng)發(fā)票的時(shí)候,他都會(huì)說(shuō)票沒(méi)消掉的話,可以那個(gè)的。意思就是不可以領(lǐng)票的。然后我記得我在外面的電腦,還有我們家里面的電腦銷票,它都是顯示沒(méi)有票,沒(méi)有票可以消了。然后他現(xiàn)在告訴我2006年還有。80多張票沒(méi)消,我想知道這個(gè)合不合理
我想問(wèn)一下,就是我那個(gè)原先開的飯店。然后就是現(xiàn)在不開了,我想去給那個(gè)發(fā)票注銷的,他告訴我有一個(gè)2016年的80多張票沒(méi)有削,他現(xiàn)在意思叫我交罰款。說(shuō)交罰款之后才能給我這個(gè)消掉。然后我記得當(dāng)時(shí)那個(gè)票是剛地稅國(guó)稅剛合并的時(shí)候,那時(shí)候票可能是踩了個(gè),然后我每次去領(lǐng)發(fā)票的時(shí)候,他都會(huì)說(shuō)票沒(méi)消掉的話,可以那個(gè)的。意思就是不可以領(lǐng)票的。然后我記得我在外面的電腦,還有我們家里面的電腦銷票,它都是顯示沒(méi)有票,沒(méi)有票可以消了。然后他現(xiàn)在告訴我2006年還有。80多張票沒(méi)消,我想知道這個(gè)合不合理
老師 有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬(wàn)元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開十張百萬(wàn)元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過(guò)了,但是沒(méi)有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬(wàn)元了,而且開了六張百萬(wàn)元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問(wèn)過(guò),有一個(gè)工作人員說(shuō),只要實(shí)地考察過(guò)了能開發(fā)票就算是通過(guò)了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬(wàn)的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說(shuō),他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過(guò)的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號(hào)開始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰(shuí)的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒(méi)開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒(méi)有領(lǐng)工資沒(méi)交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過(guò)控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒(méi)有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無(wú)票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒(méi)有寫委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?
1月份開了2月份報(bào)稅發(fā)現(xiàn)重復(fù)了同一張發(fā)票開了3次,能作廢嗎
跨月了,只能紅沖方式實(shí)現(xiàn)作廢的效果。
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利!