公司年會給員工發(fā)的禮品 手機電腦這些需要給員工申報個稅
老師,您好!我想問職工福利費這問題,由于員工表現(xiàn)好,公司獎勵給員工手機,給員工辦健身卡,還有公司發(fā)月餅,這些需要交個人所得稅嗎?
老師,請問一下給員工的福利費哪些費用是需要并入工資繳納個稅,哪些是不用的啊。公司給員工送的月餅、電話費、結(jié)婚禮金、外出活動購買的紀念品、給員工送電腦、買眼鏡等等很多很多,到底要不要交個稅啊,看到這些福利費頭大,不知道哪些是要到網(wǎng)上申報的
老師您好,公司發(fā)放給員工的手機、電腦等物品,需要公司代扣代繳個人所得稅嗎?
老師,請問一下,公司給員工抽獎的禮品需要交個稅嗎
老師你好,請問給員工發(fā)的禮品需要交個稅嗎?是并入工資薪金申報嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
公司年會給員工發(fā)的禮品 手機電腦這些需要給員工申報個稅
那平時那種給員工的福利 就比如團隊聚餐這種 不能區(qū)分到某個人的頭上 怎么辦呢
團隊聚餐這種,不發(fā)給個人,可以做福利費用,是可以稅前扣除的
團隊聚餐這種,不發(fā)給個人,可以做福利費用,是可以稅前扣除的
團隊聚餐這種,不發(fā)給個人,可以做福利費用,是可以稅前扣除的
那這兩種做賬的分錄具體是什么呢?
前一個:借 應付職工薪酬
貸:銀行存款
前一個:借 應付職工薪酬
貸:銀行存款
后一個
借:管理費用
貸銀行存款
后一個是 管理費用-職工福利費嗎?
后面的二級明細可以這么寫
后面的二級明細可以這么寫