 
                            你好,五千萬,是你的營業(yè)收入嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好,老師,來請教個問題?我公司為一般納稅人,現(xiàn)在想買一臺設備出租給一家小規(guī)模納稅人。為了合理避稅,我公司現(xiàn)在準備注冊個小規(guī)模納稅人,想請教一下我們怎樣操作才合理合法又能避免一些不必要的交稅問題。比如從一般納稅人戶買進設備再轉(zhuǎn)租給剛辦理的這個小規(guī)模戶,再轉(zhuǎn)租給客戶,或者直接用小規(guī)模戶購入設備,再出租?
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價稅合計金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊資本20萬,資產(chǎn)負債表,預付賬款余額596230元,是4個不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費501500元,公司C和D是設備費3500元和31500元,公司E是安裝費59730元,都是預付的,但是對方當時都沒開票我們,現(xiàn)在由于項目做失敗了,對方公司也不可能給我們開發(fā)票了,也找不到對方的人,這樣我們的預付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師,這個賬掛了4年,想合法合規(guī)的處理一下,具體怎么操作
各位老師大家早上好,我們公司是勞務派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務費,發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬元以上的,付款了,對方也開來了專票,那么這種的該計入到什么科目,怎么做賬務處理呢,請老師們指點一下,謝謝
 
                委托代加工消費稅應稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計入應付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務公司,承包了一個工程,里面有材料和設備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
連續(xù)累計12個月銷售額500萬,就得轉(zhuǎn)一般納稅人了。你這個得轉(zhuǎn)一般納稅人。
老師方便加您的微信嗎有點復雜,文字我表述可能有點不清楚,老板的意思想讓運作一下 主要我們沒什么成本,謝謝老師
不好意思,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你在這里面問就可以的,如果涉及到隱私的,我們可以給你把這個問題刪除 這個不會影響
因為你們是學堂的學員。
好的老師,5000萬是收入,這5000是分次轉(zhuǎn)入,收到款項后我們會采購1500的設備,這個是有進項票的,但是剩下的3500如何合理的運作一下,少交些稅呢老師,老板他們的意思是想把這3500萬元分別再轉(zhuǎn)給其他幾個公司,人家給我們開專票,但是這樣肯定不行,不可能全部做成成本的,所以老師您有好的建議嗎?另外小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人是確認收入的次月必須轉(zhuǎn)是嗎?一般納稅人的增值稅稅率是13嗎?(發(fā)動機設計和研發(fā))企業(yè)所得稅現(xiàn)在有有什么優(yōu)惠政策嗎老師 問題有點多,還請老師多多指點感謝
你好,轉(zhuǎn)一般納稅人,按照一般納稅人的來。連續(xù)累計12個月銷售額超過500萬的次月申請,如果你超過的金額太多,稅務局會要求你把之前的也補進來,按照一般納稅人補稅。
合理避稅,你有足夠的進項轉(zhuǎn)了一般納稅人正常抵扣
老師一般納稅人稅率是多少啊發(fā)動機設計與研發(fā),所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠政策嗎
一般納稅人6%, 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%, 研發(fā)新15%, 其他的25%。
老師下面是我們的經(jīng)營范圍,您看是6%的稅率嗎
它里面的技術(shù)服務到技術(shù)開發(fā)的那一部分都可以。
如果是銷售設備的都是13%的一般納稅人。
那是不是我們要分開開票啊老師?技術(shù)服務和銷售設備
是的,對的,需要分開的。
好的謝謝老師,老師還有一個問題,我們公司在北京新招一個員工是鄭州的,社保想在鄭州,應該怎么操作啊,是需要在鄭州找一個代理機構(gòu)嗎
你們能找一個勞務公司嗎?讓勞務公司跟他簽勞動合同,然后勞務公司給他繳納社保,對方給你們開勞務發(fā)票。
老師如果是我們公司給簽合同的話還有其他處理方法嗎
沒有其他的方法,要么你就去注冊分公司,成立分公司,在當?shù)亟欢惿陥蟆?