你好,五千萬(wàn),是你的營(yíng)業(yè)收入嗎?
您好,老師,來請(qǐng)教個(gè)問題?我公司為一般納稅人,現(xiàn)在想買一臺(tái)設(shè)備出租給一家小規(guī)模納稅人。為了合理避稅,我公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注冊(cè)個(gè)小規(guī)模納稅人,想請(qǐng)教一下我們?cè)鯓硬僮鞑藕侠砗戏ㄓ帜鼙苊庖恍┎槐匾慕欢悊栴}。比如從一般納稅人戶買進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)租給剛辦理的這個(gè)小規(guī)模戶,再轉(zhuǎn)租給客戶,或者直接用小規(guī)模戶購(gòu)入設(shè)備,再出租?
請(qǐng)問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是1萬(wàn)元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對(duì)方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價(jià)給我們),這時(shí)候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請(qǐng)老師把分錄寫出來。謝謝
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資本20萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款余額596230元,是4個(gè)不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費(fèi)501500元,公司C和D是設(shè)備費(fèi)3500元和31500元,公司E是安裝費(fèi)59730元,都是預(yù)付的,但是對(duì)方當(dāng)時(shí)都沒開票我們,現(xiàn)在由于項(xiàng)目做失敗了,對(duì)方公司也不可能給我們開發(fā)票了,也找不到對(duì)方的人,這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師,這個(gè)賬掛了4年,想合法合規(guī)的處理一下,具體怎么操作
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計(jì)就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊(duì)長(zhǎng)直接付款62790元,不是對(duì)方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請(qǐng)問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬(wàn)元以上的,付款了,對(duì)方也開來了專票,那么這種的該計(jì)入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬(wàn),就得轉(zhuǎn)一般納稅人了。你這個(gè)得轉(zhuǎn)一般納稅人。
老師方便加您的微信嗎有點(diǎn)復(fù)雜,文字我表述可能有點(diǎn)不清楚,老板的意思想讓運(yùn)作一下 主要我們沒什么成本,謝謝老師
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺(tái),你在這里面問就可以的,如果涉及到隱私的,我們可以給你把這個(gè)問題刪除 這個(gè)不會(huì)影響
因?yàn)槟銈兪菍W(xué)堂的學(xué)員。
好的老師,5000萬(wàn)是收入,這5000是分次轉(zhuǎn)入,收到款項(xiàng)后我們會(huì)采購(gòu)1500的設(shè)備,這個(gè)是有進(jìn)項(xiàng)票的,但是剩下的3500如何合理的運(yùn)作一下,少交些稅呢老師,老板他們的意思是想把這3500萬(wàn)元分別再轉(zhuǎn)給其他幾個(gè)公司,人家給我們開專票,但是這樣肯定不行,不可能全部做成成本的,所以老師您有好的建議嗎?另外小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人是確認(rèn)收入的次月必須轉(zhuǎn)是嗎?一般納稅人的增值稅稅率是13嗎?(發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)和研發(fā))企業(yè)所得稅現(xiàn)在有有什么優(yōu)惠政策嗎老師 問題有點(diǎn)多,還請(qǐng)老師多多指點(diǎn)感謝
你好,轉(zhuǎn)一般納稅人,按照一般納稅人的來。連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額超過500萬(wàn)的次月申請(qǐng),如果你超過的金額太多,稅務(wù)局會(huì)要求你把之前的也補(bǔ)進(jìn)來,按照一般納稅人補(bǔ)稅。
合理避稅,你有足夠的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)了一般納稅人正常抵扣
老師一般納稅人稅率是多少啊發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)與研發(fā),所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠政策嗎
一般納稅人6%, 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%, 研發(fā)新15%, 其他的25%。
老師下面是我們的經(jīng)營(yíng)范圍,您看是6%的稅率嗎
它里面的技術(shù)服務(wù)到技術(shù)開發(fā)的那一部分都可以。
如果是銷售設(shè)備的都是13%的一般納稅人。
那是不是我們要分開開票啊老師?技術(shù)服務(wù)和銷售設(shè)備
是的,對(duì)的,需要分開的。
好的謝謝老師,老師還有一個(gè)問題,我們公司在北京新招一個(gè)員工是鄭州的,社保想在鄭州,應(yīng)該怎么操作啊,是需要在鄭州找一個(gè)代理機(jī)構(gòu)嗎
你們能找一個(gè)勞務(wù)公司嗎?讓勞務(wù)公司跟他簽勞動(dòng)合同,然后勞務(wù)公司給他繳納社保,對(duì)方給你們開勞務(wù)發(fā)票。
老師如果是我們公司給簽合同的話還有其他處理方法嗎
沒有其他的方法,要么你就去注冊(cè)分公司,成立分公司,在當(dāng)?shù)亟欢惿陥?bào)。