你好,派遣人員的工資、個(gè)稅、社保、公積金、福利費(fèi)
小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,差額征稅。平時(shí)記賬全額計(jì)收入,代發(fā)工資社保計(jì)成本。以收入成本之差計(jì)算所得稅。利潤(rùn)表上收入和成本都很高。請(qǐng)問這樣記賬正確嗎?
老師您好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè)差額納稅的時(shí)候,是否可以扣除為派遣員工支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)?這部分商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)是用工單位給我們派遣公司支付過來的~
勞務(wù)派遣公司代收代繳,差額征稅按服務(wù)費(fèi)收入開票,如果合作單位把員工的商業(yè)保險(xiǎn)金也轉(zhuǎn)入,派遣代繳給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司開票了,那是否不用開商業(yè)保險(xiǎn)的稅額,勞務(wù)外包收入內(nèi)含工資和商業(yè)保險(xiǎn),所以都全額開票了,那所得稅是否能把這塊作為成本費(fèi)用支出稅前扣除呢?
30日,將本公司員工派遣到廣州市隆發(fā)貿(mào)易公司,本月勞務(wù)派遣收入為4.5萬元(含稅價(jià)),支付給所派遣員工的工資、保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用3萬元。開具一張5%征收率差額開票功能生成的增值稅普通發(fā)票。(計(jì)稅方式為:簡(jiǎn)易征收;即征即退為:)
勞務(wù)派遣公司,目前存在全額征稅和差額征稅并用的情況,其中選擇了差額征稅類的業(yè)務(wù),除了代發(fā)的工資,都有哪些東西可以進(jìn)成本?怎么跟全額征稅類業(yè)務(wù)做日常費(fèi)用的分割?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
代買的商業(yè)保險(xiǎn)從員工工資里扣除,這塊怎么做賬?是計(jì)提時(shí)候先進(jìn)成本和工資,等到發(fā)放時(shí)候再進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款 其他應(yīng)付款是什么業(yè)務(wù)。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。