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上個(gè)月做的會(huì)計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

2024-02-18 17:01
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-18 17:02

同學(xué)你好 在期末,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目中。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額時(shí),可以通過以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣處理后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額就會(huì)轉(zhuǎn)移到未交增值稅科目中,從而計(jì)算出當(dāng)月需要繳納的增值稅。

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同學(xué)你好 在期末,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目中。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額時(shí),可以通過以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣處理后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額就會(huì)轉(zhuǎn)移到未交增值稅科目中,從而計(jì)算出當(dāng)月需要繳納的增值稅。
2024-02-18
沒有中間第2個(gè)分路就對了。
2023-08-15
你好,是的,也要分2步做的
2021-10-18
你好 這個(gè)分錄是對的哈
2024-04-10
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-01-24
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