你好,邀請(qǐng)成本是什么業(yè)務(wù)的?
結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本會(huì)計(jì)分錄怎么做老師
請(qǐng)問(wèn)酒店的小商品,從購(gòu)進(jìn),售賣后確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么寫呢?
酒店餐飲部門,領(lǐng)用食材的分錄怎么做,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄又該怎么做
酒店購(gòu)買原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
酒店的會(huì)計(jì)分錄怎么做?收入科目和成本科目分別 是什么
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬(wàn),按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬(wàn),公允價(jià)值6400萬(wàn)。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問(wèn)這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無(wú)形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒(méi)有利息,這個(gè)老師說(shuō)總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來(lái)和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來(lái)費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
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宴請(qǐng)招待,不好意思老師 打錯(cuò)了
你好,你直接做招待費(fèi)就可以到這個(gè)能分出你成本是多少嗎?
能分出來(lái),是不是要視同銷售,確認(rèn)收入?
你好,這個(gè)不用視同銷售的,做招待費(fèi)里面就可以的。
老師,就是酒店招待用餐不用視同銷售是嗎
的,對(duì)的,是這么做的。
那酒店也有招待客房,也不用視同銷售嗎,老師?
對(duì)的,是的,也不需要的。