交 萬分之2.5小規(guī)模小型微利企業(yè)在這個(gè)基礎(chǔ)上減半 你如果是一般納稅人還是小型微利企業(yè)的,這沒有影響
老師,你好。我想問下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因?yàn)橹皼]做過一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開48萬13個(gè)點(diǎn)的專票,有進(jìn)項(xiàng)39萬9個(gè)點(diǎn)的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師,我們公司只有一個(gè)法人股東,實(shí)繳資本是0,目前經(jīng)營費(fèi)用也比較少,都是我們公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人自己墊資,之前像繳納員工社保稅費(fèi)之類的,都是我們負(fù)責(zé)人把錢從他私戶轉(zhuǎn)到公戶再繳納稅費(fèi),但是現(xiàn)在母公司那邊不讓這樣轉(zhuǎn)賬了,說只能存現(xiàn),請問這有什么區(qū)別嗎?
請問下去年注冊的企業(yè),今年股東有陸續(xù)轉(zhuǎn)錢到公司賬戶備注投資款,收到這筆資金要怎么做分錄,另外是否要繳納印花稅,是先掛其他應(yīng)付款,什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,轉(zhuǎn)之前需要做驗(yàn)資嗎?印花稅是在驗(yàn)證后一次性繳納還是每投資一筆就要交呢
老師,咨詢一個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人的問題: ①小規(guī)模因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月銷售收入超過500萬,強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的,怎么繳納增值稅?500萬元之前的數(shù)據(jù)和500萬元之后的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行繳納嗎? ②對于500萬元之后的金額,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,還沒有辦理手續(xù),開具的發(fā)票可能是3%,那么在繳納增值稅的時(shí)候,這個(gè)開具了3%的增值票發(fā)票(超過了500萬元的金額部分),是否按13%繳納增值稅(沒有進(jìn)項(xiàng)稅額),還是說等到稅務(wù)局辦理完一般納稅人之后,對之后開具的發(fā)票按13%等一般納稅人的稅率進(jìn)行交稅。
老師,公司目前是小規(guī)模,想著轉(zhuǎn)一般納稅人,有個(gè)專利技術(shù)需要入注冊資本,小規(guī)模跟一般納稅人,實(shí)收資本印花稅稅率什么區(qū)別?是不轉(zhuǎn)之前實(shí)繳比較好?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
那當(dāng)月接著就攤銷嗎? 借:無形資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本 借:累計(jì)攤銷—無形資產(chǎn) 貸:無形資產(chǎn) 是嗎老師,沒別的了吧? 然后繳納印花稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款 印花稅還要計(jì)提嗎?
你好,你談笑的不對,借管理費(fèi)用等 貸累計(jì)攤銷。
借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
是的是的是的是的是的是的。
印花稅還需要計(jì)提嗎?繳納時(shí)候入稅金及附加沒問題吧?
你好,做稅金及附加就可以的,沒有說你的問題就沒有問題啊,可以的,不用計(jì)提啊,準(zhǔn)則里面規(guī)定的就是不計(jì)提啊。