你好!小規(guī)模增值稅1%,企業(yè)所得稅是300萬元以內(nèi)5%
王先生準(zhǔn)備創(chuàng)辦個(gè)小微企業(yè)。對于企業(yè)組織形式有兩種選擇:一是成立一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),企業(yè)每年的利潤需要按照《個(gè)人所得稅法》中的經(jīng)營所得納稅二是成立一個(gè)有限責(zé)任公司王先生100%控股,該企業(yè)的利潤則需要繳納企業(yè)所得稅,稅后利潤完全以股息的方式分配給個(gè)人股東王先生。若該有限責(zé)任公司繞夠事受當(dāng)清稅法對于小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅減征優(yōu)惠,且預(yù)計(jì)2019年該企業(yè)年利潤為30萬元,王先生是應(yīng)該如何選擇?
老師好,請問茶葉有限責(zé)任公司一般納稅人的增值稅稅率和小規(guī)模納稅人稅率和小規(guī)模納稅人的增值稅稅率和企業(yè)所得稅稅率分別是多少
老師,餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅人的稅率是好多?最新的小微企業(yè)優(yōu)惠政策有哪些?
老師 1、有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)還可以投資某分公司嗎成為分公司的股東。 2、他們之間的分紅是否享受居民企業(yè)間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免稅收入。 3、分公司如果不并入總公司匯繳清算企業(yè)所得稅,它是否就不能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,那就只能按照20%所得稅征收?
老師,自然人股東轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán),按照轉(zhuǎn)讓收入減除財(cái)產(chǎn)原值和合理稅費(fèi)后的余額為應(yīng)納稅所得額。按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納20%個(gè)人所得稅。學(xué)堂上老師的納稅籌劃是該自認(rèn)人注冊一個(gè)小微企業(yè),通過小微企業(yè)去投資其他公司,由小微企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán),可以享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠。請問:這個(gè)是籌劃是需要在自然人投資之前就注冊小微企業(yè),將錢投到小微企業(yè),然后由小微企業(yè)再投資吧?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
300萬以內(nèi)全5%不分段了是吧
你好!是的,取消了100萬元以內(nèi)2.5%的優(yōu)惠