同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 未超30萬 借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入 超30萬 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款

小微企業(yè)季度沒有超過30萬的,開票收入,怎么做會計分錄
老師,小規(guī)模企業(yè)有5萬的未開票收入,季度未超過30萬,怎么填增值稅申報表,如果超過30萬季度 ,而且有5萬未開票收入季度,如何填表
小規(guī)模季度未超30萬的,會計分錄應(yīng)該怎么寫?
小規(guī)模納稅人季度開票未超過30萬 那增值稅該怎么做會計分錄?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度開票未超30萬或超30萬,收入和稅完整會計分錄怎么做的?
老師好,冷凍雞翅,雞腿是多少稅率
老師公司向其他公司借款,用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
倉庫地磅已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員來報銷安裝費2500元(報過一次安裝費),本次計入管理費用/其他,可以嗎?
這樣顯示是受益人備案成功了嗎?
請問老師,單位給員工報銷的補充醫(yī)療保險,需要合并到工資申報個稅么。政策依據(jù)是什么。
銷售酒的商貿(mào)公司,銷售100箱贈10箱,但是三個月前100箱拉走了,三個月后又拉這10箱,這10箱沒有銷售收入,屬于之前100箱的贈品,這10箱怎么記賬
老師,申報的銷項稅額比賬面多一分錢怎么處理
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務(wù)怎么做啊,可能這部分也沒開票
@樸老師,我想問下我們2025年年底和客戶簽訂合同,現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)好產(chǎn)品,但是對方需要我們先開發(fā)票,對方也先不給我們支付款項,增值稅納稅義務(wù)我們發(fā)生我知道,但是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間怎么來確定,是按照發(fā)貨日期來還是按照收款日期來?收入可以在2025年確認(rèn)么?
請問老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場地設(shè)備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營,公司只收取管理費,經(jīng)營過程發(fā)生的設(shè)備改良等一切費用包括稅費由別人負(fù)責(zé),這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?
老師,開票按1%開的,收入時稅是按1%做的應(yīng)交稅費,那未超30萬稅應(yīng)交稅費是不是不平?這個數(shù)據(jù)關(guān)系是怎么樣的?
同學(xué),你好 是平的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面了