你好 不需要的,因?yàn)榧t字是今年發(fā)生的事情
老師:小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)具銷(xiāo)售收入發(fā)票5萬(wàn),并暫估成本3.1萬(wàn),未交付產(chǎn)品,今年雙方解除合同,對(duì)方退回發(fā)票5萬(wàn),我方做 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
老師好!21年12月份付款,對(duì)方開(kāi)的普通發(fā)票6萬(wàn),我在這個(gè)月發(fā)生退貨,但12月份6萬(wàn)的成本已結(jié)轉(zhuǎn),想問(wèn)老師現(xiàn)在退貨了會(huì)影響去年的企業(yè)所得稅嗎?需要去調(diào)整去年的匯算清繳報(bào)表嗎?
老師好,我們是購(gòu)方,去年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今年部分紅沖退回去了,不會(huì)再開(kāi)過(guò)來(lái),去年企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎
去年購(gòu)買(mǎi)的貨物去年收到票,今年退回部分貨物,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我方需要納稅調(diào)整去年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎小規(guī)模,中藥房
去年11月份銷(xiāo)售了一批貨物,今年3月份銷(xiāo)售退回,并在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票,那么我這次匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目表需要填嗎
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢(qián)?(新手不太會(huì),麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢(xún)跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫(xiě)完整地分錄,謝謝
我這邊減庫(kù)存減應(yīng)付就行了是吧
是的,你的理解是正確的