你好,這個廢料款是你們銷售出去的嗎?
2022年12月份補(bǔ)交的1月份的增值稅,那么這個分錄怎么做
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
老師2022年12月忘記計(jì)提增值稅及附加了,能在2023年的賬上補(bǔ)計(jì)提嗎?然后再做一筆繳納稅款的分錄?
老師我把2022-2023年費(fèi)用都做到了,2022年保險費(fèi)。在2022年借;銷售費(fèi)用-保險費(fèi) 貸:銀行存款 在2023年匯算清繳前,需要把,2022年和2023年的費(fèi)用分開,那么調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,建筑企業(yè)2022年匯算調(diào)增了未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入,請問這筆收入怎么補(bǔ)交增值稅,2023年怎么做分錄調(diào)整
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時,計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
研發(fā)廢料,會計(jì)反結(jié)賬做了一個分錄,我想看看老師怎么做的分錄
這個研發(fā)的廢料是銷售出去了還是研發(fā)產(chǎn)生的廢料?
廢料收入暫估 借其他應(yīng)收款-廢料款 貸其他業(yè)務(wù)收入
借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 成本能核算出來嗎?如果能的話,借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料
我想問的是她這個有暫估收入說法嗎?只估收入沒體現(xiàn)增值稅借其他應(yīng)收款-廢料款 貸其他業(yè)務(wù)收入
做了收入,你就得做增值稅,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。暫估了收入增值稅也得暫估。
這筆錢賣給廢料款,然后打到公司賬上,只是晚了一年打在公司賬上,這個是用其他應(yīng)收款吧
一號應(yīng)收賬款就可以的。
這個廢料款是要沖研發(fā)費(fèi)用的
借其他業(yè)務(wù)成本,貸研發(fā)支出。
怎么可能是應(yīng)收賬款啊這個就不對啊,又不是主營收入了
你好,單位營業(yè)收入相關(guān)的都可以放到應(yīng)收賬款 主營和其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的都可以是yinhshou
我們是制造業(yè),生產(chǎn)的或者研發(fā)的廢料賣錢,現(xiàn)金打到公賬上這么情況,怎么是應(yīng)收咯
我想問的是22年的分錄怎么做哦,老師說暫估收入要做貸方增值稅?可以把完整分錄告知嗎
而且晚了一年打款,應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧
借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,我們做的是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入
看下定義 應(yīng)收賬款賬戶核算企業(yè)因銷售商品、材料、提供勞務(wù)等,應(yīng)向購貨單位收取的款項(xiàng),以及代墊運(yùn)雜費(fèi)和承兌到期而未能收到款的商業(yè)承兌匯票。本賬戶按不同的購貨或接受勞務(wù)的單位設(shè)置明細(xì)賬戶進(jìn)行明細(xì)核算。
公司XX人賣廢品的錢,她沒有及時打到卡上,這個應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧
借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,我們做的是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在這個分錄對嗎,有關(guān)稅的問題2022年分錄
不是 應(yīng)收賬款賬戶核算企業(yè)因銷售商品、材料、提供勞務(wù)等,應(yīng)向購貨單位收取的款項(xiàng),以及代墊運(yùn)雜費(fèi)和承兌到期而未能收到款的商業(yè)承兌匯票。本賬戶按不同的購貨或接受勞務(wù)的單位設(shè)置明細(xì)賬戶進(jìn)行明細(xì)核算。 應(yīng)收賬款 不是其他應(yīng)收款
2022年分錄啊老師比我們還多做一筆銷項(xiàng)稅啊,這筆分錄是暫估收入。要做這筆銷項(xiàng)稅啊??
是的,對的,我上面跟你說了什么原因。銷售出去就得交增值稅,不管你開不開發(fā)票。