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Q

老師,請問2022年廢料款漏打了,補(bǔ)在2023年12月,那2022年分錄怎么做,增值稅怎么交

2024-02-06 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-06 09:24

你好,這個廢料款是你們銷售出去的嗎?

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:42

研發(fā)廢料,會計(jì)反結(jié)賬做了一個分錄,我想看看老師怎么做的分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:43

這個研發(fā)的廢料是銷售出去了還是研發(fā)產(chǎn)生的廢料?

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:46

廢料收入暫估 借其他應(yīng)收款-廢料款 貸其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:47

借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 成本能核算出來嗎?如果能的話,借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:50

我想問的是她這個有暫估收入說法嗎?只估收入沒體現(xiàn)增值稅借其他應(yīng)收款-廢料款 貸其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:51

做了收入,你就得做增值稅,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。暫估了收入增值稅也得暫估。

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:51

這筆錢賣給廢料款,然后打到公司賬上,只是晚了一年打在公司賬上,這個是用其他應(yīng)收款吧

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:51

一號應(yīng)收賬款就可以的。

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:52

這個廢料款是要沖研發(fā)費(fèi)用的

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:52

借其他業(yè)務(wù)成本,貸研發(fā)支出。

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:52

怎么可能是應(yīng)收賬款啊這個就不對啊,又不是主營收入了

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:53

你好,單位營業(yè)收入相關(guān)的都可以放到應(yīng)收賬款 主營和其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的都可以是yinhshou

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:54

我們是制造業(yè),生產(chǎn)的或者研發(fā)的廢料賣錢,現(xiàn)金打到公賬上這么情況,怎么是應(yīng)收咯

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:55

我想問的是22年的分錄怎么做哦,老師說暫估收入要做貸方增值稅?可以把完整分錄告知嗎

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:56

而且晚了一年打款,應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 09:58

借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,我們做的是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:59

看下定義 應(yīng)收賬款賬戶核算企業(yè)因銷售商品、材料、提供勞務(wù)等,應(yīng)向購貨單位收取的款項(xiàng),以及代墊運(yùn)雜費(fèi)和承兌到期而未能收到款的商業(yè)承兌匯票。本賬戶按不同的購貨或接受勞務(wù)的單位設(shè)置明細(xì)賬戶進(jìn)行明細(xì)核算。

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 10:00

公司XX人賣廢品的錢,她沒有及時打到卡上,這個應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 10:00

借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,我們做的是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在這個分錄對嗎,有關(guān)稅的問題2022年分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-06 10:01

不是 應(yīng)收賬款賬戶核算企業(yè)因銷售商品、材料、提供勞務(wù)等,應(yīng)向購貨單位收取的款項(xiàng),以及代墊運(yùn)雜費(fèi)和承兌到期而未能收到款的商業(yè)承兌匯票。本賬戶按不同的購貨或接受勞務(wù)的單位設(shè)置明細(xì)賬戶進(jìn)行明細(xì)核算。 應(yīng)收賬款 不是其他應(yīng)收款

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快賬用戶8606 追問 2024-02-06 10:03

2022年分錄啊老師比我們還多做一筆銷項(xiàng)稅啊,這筆分錄是暫估收入。要做這筆銷項(xiàng)稅啊??

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齊紅老師 解答 2024-02-06 10:09

是的,對的,我上面跟你說了什么原因。銷售出去就得交增值稅,不管你開不開發(fā)票。

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