您好,你們少收回的記入到營業(yè)外支出
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
1、付了客戶十萬保證金,需要對方開什么票據(jù)嗎?這筆怎么做分錄? 2、之前交貨質(zhì)量問題,客戶罰我們款,有一萬元應收款作為罰金收不回來了,需要對方給我們開什么票據(jù)說明扣我們款了嗎?這筆賬怎么做呢?
老師您好,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷售出庫時我做賬的分錄是,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入。昨天客戶退貨一部分回來公司了,請問現(xiàn)在退回來的貨是怎么做分錄?,謝謝老師
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師好,我們公司有輛車,本公司要注銷,需要過戶到另一個公司,這樣就是二手車交易的發(fā)票吧,那我原來公司這個車是走的長期待攤費用,已經(jīng)攤完啦?,F(xiàn)在過到另一個公司,我用二手發(fā)票入賬,入固定資產(chǎn)嗎?這樣還需要計提折舊嗎?
老師好,公司借法人的錢長時間不還有什么風險嗎?
老師您好, 遞延所得稅資產(chǎn)分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 為什么答案把遞延所得稅資產(chǎn)放在應交稅費里了?
請問老師,購入需要安裝的二手固定資產(chǎn),安裝過程中的人工、技術服務費、為安裝固定資產(chǎn)購買的配件都可以作為固定資產(chǎn)入在建工程后期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)進行折舊嗎?
企業(yè)自然人扣繳客戶端,收到8月份個人代開的發(fā)票,9月需要代扣個稅,在扣繳客戶端怎么操作扣稅?
老師 我們酒店生意好的時候 就會找臨時工 付的臨時工工資怎么合法的入賬(金額不大,臨時工不可能去開發(fā)票來)
老師 我們公司老板準備用他名下有限責任公司去投資一家酒店 做法人企業(yè) 占股90% 然后又用這家公司去承包這家酒店的裝修勞務(裝修勞務都是找小包工頭來做的 公司負責開發(fā)票給酒店) 會有什么風險 在操作中要注意些什么
已經(jīng)出庫了庫房,但是未通知財務。財務未出庫咋辦
老師,請問哈納稅人識別號怎么獲取呀
老師,我想問一下就是月底看還能不能開票出去,具體流程是怎么看進項稅的數(shù)據(jù),我看電子稅務局的銷項減進項,他們說不對