您好,這個(gè)是可以代為支付的,這樣就可以做
老師,那勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是由那三個(gè)人去代開(kāi)的是嗎?那乙方的賬上是否也要有這個(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才行?然后支付給股東和另一個(gè)公司的代付工資跟這個(gè)繳納個(gè)稅是分開(kāi)的對(duì)吧,就是繳納個(gè)稅需要做一筆憑證,后面需要附勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后支付給股東和另一個(gè)公司的工資就另外做一筆憑證?
公司租個(gè)人的寫(xiě)字樓辦公,需要去稅務(wù)局代開(kāi),代開(kāi)租房發(fā)票,需要繳納增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅、印花稅,請(qǐng)問(wèn)我們作為承租方去開(kāi)發(fā)票,這些稅種的稅都是我們承擔(dān)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工提供午餐,員工個(gè)人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開(kāi)具的餐費(fèi)發(fā)票,我記入福利費(fèi)可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅?就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個(gè)稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎?
老師 我司花錢(qián)請(qǐng)勞務(wù)人員干活,然后勞務(wù)人員去稅局代開(kāi)發(fā)票給我司入賬,代開(kāi)發(fā)票需要繳納增值稅個(gè)稅等稅費(fèi)需要我司另外支付,也就是說(shuō)我司支付了工錢(qián)+稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅費(fèi)我司匯算清繳可以稅前扣除嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票支付的增值稅和附加稅,需要公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)需要什么作為憑證?這個(gè)必須公司給個(gè)人才行嗎?可以由員工代支付夠報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買(mǎi)三輪車(chē)的 但是錢(qián)已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類(lèi)編碼進(jìn)銷(xiāo)不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
拿什么作為報(bào)銷(xiāo)的憑證呢?
這個(gè)的話(huà)是沒(méi)有發(fā)票的,只能找其他票才可以,因?yàn)檫@個(gè)本身是沒(méi)的
好的,謝謝您
不客氣的,早點(diǎn)休息