你好,單位有盈利的需要 不需要的。

您好,我問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅,預(yù)提未交,以后年度虧損所以一直沒(méi)交,是不是說(shuō)這種情況,所得稅季度納稅申報(bào),年度匯算清繳,比如一季度盈利納稅申報(bào)交稅然后做賬,結(jié)果后幾個(gè)季度一直虧損,年度匯算清繳也是負(fù)的所以不用交稅,然后正常情況下是要沖這筆帳,但是企業(yè)沒(méi)沖,都有兩年了,我今年想著把它沖掉
老師您好,我們公司三季度利潤(rùn)挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計(jì)四季度會(huì)虧損?,F(xiàn)在9月中旬,下個(gè)月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)像這種情況,有沒(méi)有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
郭老師,請(qǐng)問(wèn)10月份已交7到9月的企業(yè)所得稅7000元,這個(gè)數(shù)是彌補(bǔ)以前年度的數(shù)據(jù),那么下個(gè)月1月要交的企業(yè)所得稅中,利潤(rùn)總額是填全年累計(jì)的數(shù)吧,這個(gè)數(shù)算出來(lái)的是全年要交的企業(yè)所得稅嗎?假如是累計(jì)是2萬(wàn),上個(gè)季度的企業(yè)所得稅和彌補(bǔ)虧損的數(shù)會(huì)自動(dòng)帶出是嗎?余額才是10到12月要交的企業(yè)所得稅吧
老師,公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)什么情況下才需要預(yù)交季度所得稅啊?比如10-12月累計(jì)盈利了,但是1-12月虧損了,這種情況要不要預(yù)交所得稅?。?/p>
找郭老師,請(qǐng)問(wèn)上年末有虧損,但是年報(bào)沒(méi)有申報(bào),本年第一季度有盈利,如果不先報(bào)年報(bào),第一季度是不是就得交所得稅了?如果年報(bào)在本月先申報(bào),后報(bào)季報(bào),那雖然季報(bào)有盈利,但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,是嗎?這種情況是不是就不用計(jì)提季度的所得稅了?
老師,銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、發(fā)票上單位是套,數(shù)量確實(shí)0.26477后面好長(zhǎng),是不是要讓對(duì)方重新開(kāi)
我跟別人合同是簽訂在9月份,貨也是9月份送完的,但是我發(fā)票是11月份才開(kāi)的,那我收入確認(rèn)在什么時(shí)候
你好,想學(xué)全盤賬,學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)行業(yè)
老師,2015年買了一輛面包車,一般納稅人,抵扣了增值稅,現(xiàn)在出售,稅率是多少呢?怎么申報(bào)
老師好 廠里做的那個(gè)廠區(qū)地面硬化和圍墻兩個(gè)項(xiàng)目可以作為固定資產(chǎn)構(gòu)造物直接入固定資產(chǎn)嗎 一個(gè)五萬(wàn) 一個(gè)六萬(wàn)
老師,餐飲類的發(fā)票開(kāi)了專票了,但是不能抵扣增值稅,這樣的話這張發(fā)票還能用嗎?能用的話按照含稅金額入賬還是不含稅金額入賬呢?
老師你好,我想咨詢一下,就是我在單元格里用了,sumif函數(shù),然后我再加if的函數(shù)為什么提示錯(cuò)誤
老師個(gè)稅申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的法人沒(méi)有工資零申報(bào)可以嗎,可以不申報(bào)法人嗎
捐贈(zèng)貨物跟捐贈(zèng)服務(wù)增值稅方面有不同嗎,公益跟公共事業(yè)除外,幫忙分析一下
小規(guī)模公司電商刷單正常交增值稅,刷單退款怎么做賬?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?對(duì)應(yīng)法律條款是什么?


老師,是不是第四季度我不用交所得稅???
對(duì)的,是的,不需要交的
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)和執(zhí)行什么會(huì)計(jì)制度有關(guān)系嗎?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣的情況,單位需要預(yù)交這筆所得稅嗎?
這個(gè)和執(zhí)行制度沒(méi)有關(guān)系。