你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
老師請問增值稅專票如果進項稅額大于銷項稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認證抵扣?
老師,我們公司這個月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認證進項發(fā)票(目前是進項大于銷項),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,請問,一般納稅人如果本月進項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
進項發(fā)票需要全部勾選嘛還是只用勾選用來抵扣銷項稅的部分
營業(yè)執(zhí)照有效期類型和企業(yè)成立日期一致嗎
老師當月出口的產(chǎn)品,當月必須開具發(fā)票嗎?次月開可以嗎?
老師,請問社保停時寫退工原因?qū)憛f(xié)商一致解除,公司需要繳納賠償嗎?員工可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
個體戶繳納增值稅 是不是不用交企業(yè)所得稅
老師,您好!我公司是一家建筑工程有限公司,取得了一個軟著,想了解下即征即退的政策,能幫我查下嗎
老師,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到的穩(wěn)崗補貼,這兩年政策全額返還還的工會經(jīng)費,是不是都可以計入到營業(yè)外收入~政府補助這一塊?收到的這些資金是不是都可以計入到借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入~政府補助
老師您好,上個月沒有抵扣的進項票這個月紅沖了,申報表上會紅沖發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?
老師,項目的最后一筆質(zhì)保金可以通過勞務(wù)發(fā)票支付嗎?
個體戶核定征收有什么優(yōu)惠 是不是不用做賬 只做臺賬就可以了
請問老師,因為調(diào)賬,用主營業(yè)收入算稅金和應(yīng)交稅費的金額,不一致。存在這種情況吧?
那多出的部分怎么處理呢
多出的進項部分怎么處理
多出的那一部分不要認證,在應(yīng)交稅費待認證里面掛著
在做分錄的時候直接做成帶認證進項是嗎,如果做成應(yīng)交進項稅了怎么改過來呢
借應(yīng)交稅費、待認證 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對 老師 進項大于銷項會 有稅務(wù)風險嗎
是的,有風險,因為現(xiàn)在基本上不讓有留底
確實有留底的話怎么辦呢
那只能有留底 看你稅務(wù)局了,如果他要求你們調(diào)整的話,你就得調(diào)整,有些是要求進項轉(zhuǎn)出,或者是做無票收入抵扣
可以做應(yīng)收賬款抵扣嗎,下個月應(yīng)收轉(zhuǎn)成銀行存款
可以的,可以這么做。
這樣應(yīng)收多稅務(wù)風險大嗎
你好,沒有 沒有風險的。
我是商貿(mào)公司,如果都做成應(yīng)收賬款的話,我?guī)齑嬉驳脺p少,實際上庫存還有很多,下個月沒有進項 怎么辦
你得結(jié)轉(zhuǎn)成本,你暫估了收入,你的成本跟著結(jié)轉(zhuǎn)。
有收入得有成本,要不收入和成本不匹配
對,我知道需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本以后庫存商品不就變少了嗎,但是實際庫存商品還有很多,這怎么辦呢
你好,這個沒有關(guān)系的,不一致可以忽略。