你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
老師請問增值稅專票如果進項稅額大于銷項稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認證抵扣?
老師,我們公司這個月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認證進項發(fā)票(目前是進項大于銷項),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進項大于了我當(dāng)月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,請問,一般納稅人如果本月進項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
進項發(fā)票需要全部勾選嘛還是只用勾選用來抵扣銷項稅的部分
用了以前年度損益科目 期初財務(wù)報表上利潤分配未分配利潤就是對不上?
科目余額表里未交增值稅期末貸方余額100,是需要填資產(chǎn)負債表時重分類嗎?
老師,這個經(jīng)營范圍可以開修繕質(zhì)保金嗎
老師,快賬需要會員才能添加資產(chǎn)處置損益科目,我沒有,我能用營業(yè)外收入替代嗎?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,從分包方那里分包了一部分勞務(wù)工程?,F(xiàn)在工資由總包代發(fā)。我們提供工資表的時候,工資單上面公司名稱寫分包方,班組寫我們公司的名字。還是公司名字寫我們公司名字,班組寫具體比如水泥班組什么的?
老師這個怎么入費用,銀行出款,借修理費,貸銀行
老師,匯算清繳主表營業(yè)外支出在主表上有數(shù)據(jù),在下面利潤調(diào)增項目中也有,是不是代表營業(yè)
老師,請問有外銷售和內(nèi)銷的貿(mào)易公司,那些公共費用的進項,內(nèi)銷可以抵扣嗎?比如房租、廣告費、物流費等?
請問工商年報具體流程是什么
請問制造業(yè),采購材料,會在年中對上半年的采購價格進行追溯嗎?就是差異在年中開票時多退少補,這種情況,怎么記賬啊
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那多出的部分怎么處理呢
多出的進項部分怎么處理
多出的那一部分不要認證,在應(yīng)交稅費待認證里面掛著
在做分錄的時候直接做成帶認證進項是嗎,如果做成應(yīng)交進項稅了怎么改過來呢
借應(yīng)交稅費、待認證 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對 老師 進項大于銷項會 有稅務(wù)風(fēng)險嗎
是的,有風(fēng)險,因為現(xiàn)在基本上不讓有留底
確實有留底的話怎么辦呢
那只能有留底 看你稅務(wù)局了,如果他要求你們調(diào)整的話,你就得調(diào)整,有些是要求進項轉(zhuǎn)出,或者是做無票收入抵扣
可以做應(yīng)收賬款抵扣嗎,下個月應(yīng)收轉(zhuǎn)成銀行存款
可以的,可以這么做。
這樣應(yīng)收多稅務(wù)風(fēng)險大嗎
你好,沒有 沒有風(fēng)險的。
我是商貿(mào)公司,如果都做成應(yīng)收賬款的話,我?guī)齑嬉驳脺p少,實際上庫存還有很多,下個月沒有進項 怎么辦
你得結(jié)轉(zhuǎn)成本,你暫估了收入,你的成本跟著結(jié)轉(zhuǎn)。
有收入得有成本,要不收入和成本不匹配
對,我知道需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本以后庫存商品不就變少了嗎,但是實際庫存商品還有很多,這怎么辦呢
你好,這個沒有關(guān)系的,不一致可以忽略。