本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中:累計(jì)基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。
老師,個(gè)稅的計(jì)算方法是怎么算的呀
老師,個(gè)稅怎么計(jì)算,以工資一個(gè)月1萬舉例計(jì)算
#提問,老師現(xiàn)在個(gè)稅計(jì)算怎么計(jì)算、
老師,工資應(yīng)發(fā)6551,個(gè)稅計(jì)算怎么算呀,?
老師,現(xiàn)在計(jì)算個(gè)稅怎么算?不會計(jì)算
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計(jì)師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個(gè)要報(bào)營業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
老師,補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)交以前年度的房產(chǎn)稅,又有滯納金。這個(gè)怎么做分錄???
老師,采購煤的時(shí)候我公司出了運(yùn)費(fèi) 銷售煤的時(shí)候,買方出了運(yùn)費(fèi),那我們公司開回來的進(jìn)項(xiàng)專票運(yùn)費(fèi)票可以抵扣銷項(xiàng)稅額嘛
老師,麻煩問一下,其他貨幣資金的明細(xì)賬要登什么賬本呢?
老師,我想咨詢一下公司資產(chǎn)在2024年末超過5000萬之后,如果在25年第一季度資產(chǎn)又不夠5000萬了,還能繼續(xù)享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
外貿(mào)出口企業(yè)全部為出口業(yè)務(wù):有退稅的商品,還有出口視同內(nèi)銷征稅的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標(biāo)識為1),請問公司辦公用的電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)發(fā)票為專票和職工高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?我的意思進(jìn)項(xiàng)稅是用于視同內(nèi)銷商品的銷項(xiàng)稅抵扣
老師,是用應(yīng)發(fā)工資-5000-專項(xiàng)附加后再乘以稅率嗎
根據(jù)年累積的來算,如果是第一個(gè)月的話,是這么算的。
老師,我百度怎么有人說還要減去五險(xiǎn)一金呢
你好。我上面給你發(fā)的公式里面也包含著累計(jì)專項(xiàng)扣除,這個(gè)就是。
專項(xiàng)扣除包括五險(xiǎn)一金嗎老師
是的,專項(xiàng)扣除是五險(xiǎn)一金的 專項(xiàng)附加扣除是贍養(yǎng)老年人子女教育、繼續(xù)教育這些。
老師,在個(gè)稅app里,公司職工10000.專項(xiàng)附加扣除3500計(jì)算個(gè)稅是45對的嗎
你看一下所屬期是一月份的嗎?
如果是一月份的話,正確的。
是的呢,那2月份不是這個(gè)數(shù)了嗎老師
二月份不清楚 又不知道他的工資
老師,他每個(gè)月工資一般是這個(gè)數(shù),那就是每個(gè)月個(gè)稅就是45呢
每個(gè)月都是這些的 應(yīng)納稅所得額,三萬六以內(nèi)的都是3%的稅率。